论文选题参考-审计学.pdfVIP

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《审计学》课程论文选题参考题库 1. 风险导向审计的应用及存在问题的探析 2. 审计重要性在应收账款审计中应用的探析 3. 对××企业内部控制应用的探讨 4. ××公司审计案例分析 5. 电子审计证据在审计中应用的思考 6. 对会计师 务所审计风险控制的探析 7. 对会计师 务所内部控制制度改进的思考 8. ××公司内部控制制度的探讨 9. 应收账款(或存货、固定资产等)的审计风险与防范 10. 对沈阳中小企业内部控制制度的探析 11. 对完善沈阳民营企业内部控制环境的思考 12. 沈阳民营企业销售环节内部控制制度的探析 13. 对沈阳民营企业仓储环节内部控制制度的探析 14. 对沈阳民营企业采购环节内部控制制度的探析 1 15. 对企业应收账款审计的几点思考 16. 对企业货币 金审计的思考 17. 对企业存货审计的思考 18. 对企业固定资产审计的思考 19. 对企业无形资产审计的探讨 20. 对企业营业收入审计的探讨 21. 对企业生产成本审计的思考 22. 对企业资产负债表审计的探讨—— 以××企业为例 23. 对企业利润债表审计的探讨—— 以××企业为例 24. 上市公司舞弊审计研究 25. 浅谈上市公司内部控制、内部审计存在的 问题及其对策 26. 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法 的启示 27. 我国内部经济效益审计研究 28. 发挥“免疫系统”功能 加强内控审计 29. 关于企业经济效益审计理论与实务的探讨 2 30. 试论审计风险的规避与控制 31. 论企业内部审计作用的发挥 32. 我国注册会计师审计独立性研究 33. 加强项目经济效益审计的思考 34. 关于企业风险管理审计研究 35. XX 公司内部审计问题研究 36. 关于地方审计机关开展效益审计的思考 37. 当前政府部门内部审计的现状与思考 38. 企业内部审计工作调查与思考 39. 内部审计如何适应供销合作社的改革和发展 40. 内部效益审计程序研究 41. 从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性 42. 内部审计:公司治理的左膀右臂 43. 关于开展内部经济效益审计的思考 44. 试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用 45. 浅谈基层审计机关探索开展 源环境审计工作的几种途径 3 46. 试论企业内部控制的重要性——对 XX 公司销售与收 入的内部控制剖析 47. 关于某中小企业货币 金内部控制的调查报告 48. 银行商业汇票的内部控制——XX 案例分析 49. 我国企业货币 金内部控制 问题探讨 50. 我国上市公司关联交易的内部控制探析 51. 小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究 52. 银行授信业务的内部控制研究——XX 集团的授信设计 53. 中小企业存货内部控制问题探讨 54. 企业应收账款的内部控制分析 55. 上市公司对外投 的内部控制研究 56. 上市公司信息披露的内部控制研究 57. 高校内部控制弱化的原因及对策—基于 XX 高校的调

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