10成品放行审核管理规程.docxVIP

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题 目 成品放行审核管理规程 新编号 Q/YB G01.01.010-10 被替代编与 Q/YB G01.01.010-08 起草人: 审核人: 审查人: 批准人: 起草日期: 审核日期: 审查日期: 批准日期: 分发部门:分管负责人,质保、质控、生产技术部门,生产车间 生效日期: 修改处记载 修改人(日期) 批准人(日期) 1目的 建立半成品及成品的放行审核工作程序,确保出厂产品质量合格。 2范围 适用丁所有半成品和出厂的成品的审核放行。 3职责 公司质量管理部负责成品放行审核的管理工作,并执行。分公司质量保证部、生产管理 部、车间管理人员、仓库、营销部执行相应程序。 4内容 4.1公司质量管理部负责产品的放行审核管理工作 。日常工作在公司内控质量标准范围内由 分公司质量保证部承担放行审核管理工作。 4.2成品放行前须审核批生产记录的符合性。 4.3审核程序 4.3.1当批生产结束后,车间负责装订批生产记录,交车间主任审核、签字。 4.3.2生产车间审核后的批生产记录交由现场监控员进行审核,审核后送分公司质量保证部, 由分公司质量保证部专人负责审核, 最后由分公司质量保证部负责人对批生产记录进行最终审 核。 4.3.3各级审核中发现问题及时调查,若有偏差执行偏差处理程序, 届填写项目不齐全者,返 回重填。 4.3.4审核人须严格按“成品放行审核单”内容进行审核,保证审核项目完整、无误 4.4审核内容 4.4.1车间主任审核内容 4.4.1.1批生产记录整理:按批生产记录目录理顺,有原辅料合格报告单(或报告书索引正确) 无缺贞、无漏项,记录填写数据正确、齐全,且符合规定的要求。 4.4.1.2过程控制:生产过程符合生产指令及该产品生产工艺规程,生产中的详细参数都及时 记录在案。 4.4.1.3物料:所投物料均有检验合格报告单且在其有效期内, 尾料的使用在验证确认的范围 内。 4.4.1.4在线记录:在线灭菌曲线或冻十曲线,应附于批生产记录中。 4.4.1.5物料平衡及收率:物料平衡及 收率符合规定要求。 4.4.1.6批包装记录:计量(数)准确无误,标识内容正确,合箱记录符合要求。 4.4.2现场监控员审核内容 4.4.2.1配料、称量:有第二人复核及现场监控员监督抽查。 4.4.2.2过程控制:生产过程符合要求,批生产记录与监控过程相一致,内容完整,准确。 4.4.2.3中间产品:有中间产品的合格报告单,且中间产品应在规定条件下贮存。 4.4.2.4活场记录:有活场记录和活场合格证正(副)本。 4.4.2.5辅助记录:辅助记录的填写齐全、真实,且环境符合生产要求。 4.4.2.6偏差处理:偏差处理程序符合规定,结论明确。 4.4.3质量保证部审核员审核内容 综合审核,审核成品检验报告单,报告单项目齐全,复核人复核无误,符合企业标准规 定,确保符合GMP及法规要求。 4.4.4质量保证部负责人审核内容 4.4.4.1分公司质量保证部负责人对产品“成品放行审核单”与“成品检验报告书”内容进一 步审核,确认无误并符合标准规定后,在批生产记录审核栏上签字放行。分公司质量保证部 负责人在产品质量上对公司质量保证部负责。 4.4.4.2凡上述各项审核内容不符合要求,则成品不得放行。 4.4.5出厂成品不符合企业内控标准或有可能存在潜在的质量问题时,责任单位写出分析报 告,由相关人员分析后签署意见,报分公司质量保证部,再次确认,再报公司质量保证部负 责人审核,决定产品是否放行,并将审核意见附于批生产记录中。 4.4.6生产过程及中间产品如有偏差,按偏差处理管理程序进行,并将偏差处理附于批生产记 录中。 4.4.7质量控制部对合格的批次签发”成品检验合格报告书,并进行审核,保证项目齐全、内 容正确、无漏项,然后在上面加盖检验专用章和已留样。 4.4.8各项审核全部符合规定后,质量保证部接到成品检验报告书后,在车间成品入库单上 盖上同意入库,车间方可办理入库手续。 4.5成品审核放行 《车间成品入库单》一式参份,车间一份附批生产记录中,仓库两份,用于产品发货凭 证。 4.6记录表格: 《放行审核表》 《车间成品入库单》 4.7流程图(见附件) 成品放行审核流程图 成品放行审核流程图 合格 ?. 送质量控制部门审核 合格 车间成品入库单盖章 办理入库手续

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