内部审计常用表格文书.doc.docx

编号: 审计立项书 审字[]第号 审计项目 被审计单位或人 立项依据 审计的主要内谷: 机构负责人:年月日 分管领导 审核意见 签名:年月日 主管领导 审批意见 签名:年月日 审计方案 为进一步 , 对下属 家单位拟 开展 审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基本情 况,特制定如下实施方案。 一、审计对象及范围: 本次审计对象为: 审计范围: 二、审计小组名单: 审计一组: 审计二组: 审计组其他成员: 三、时间安排: 20 年月-月 四、 审计内容: 五、 工作要求: 内审部 年月日 进场时间安排表 时间 单位 审计人员 备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审 通知(提前三天发出)为准。 审计部 审计通知书 字第号 关于 审计的通知 根据 ,我部派出审计小组,自年月曰 起对你单位进行 审计,审计时间范围为年月至年月。 预计现场审计时间为周。请给予积极配合,提供审计所需财务资料(含 其他业务相关资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整 性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。 审计进场时间: 参会人员: 附件:1、承诺书 2、审计所需资料明细 审计组带队领导: 审计组长:审计组成员: 年月日 承诺书 审计工作小组: 我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需财务资料 (含其 他业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。 负责人签字:

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