编号:
审计立项书
审字[]第号
审计项目
被审计单位或人
立项依据
审计的主要内谷:
机构负责人:年月日
分管领导
审核意见
签名:年月日
主管领导
审批意见
签名:年月日
审计方案
为进一步 , 对下属 家单位拟
开展 审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基本情
况,特制定如下实施方案。
一、审计对象及范围: 本次审计对象为: 审计范围:
二、审计小组名单:
审计一组:
审计二组:
审计组其他成员:
三、时间安排:
20 年月-月
四、 审计内容:
五、 工作要求: 内审部
年月日
进场时间安排表
时间
单位
审计人员
备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审 通知(提前三天发出)为准。
审计部
审计通知书
字第号
关于 审计的通知
根据 ,我部派出审计小组,自年月曰
起对你单位进行 审计,审计时间范围为年月至年月。
预计现场审计时间为周。请给予积极配合,提供审计所需财务资料(含 其他业务相关资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整 性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
审计进场时间:
参会人员:
附件:1、承诺书
2、审计所需资料明细
审计组带队领导:
审计组长:审计组成员:
年月日
承诺书
审计工作小组:
我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需财务资料 (含其 他业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。
负责人签字:
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