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审计职位说明书
职位编码:
职位标识:
职位名称:审计 所属职类职种:
所属单位: 工作地点:
部 门:计划财务部 职位设立日期:
职位目的:
负责制订本公司内部审计制度,依照上级有关指示精神,实施审计工作,确保公司
财务管理合乎规范。
工作关系:
直接上级: 计财部经理
同 僚:核算会计、出纳、统计 项目管理 工程物资管理 卡物管理 帐务管理 ERP 系统
管理员
直接下属:
主要职责:
重要性 应负职责 衡量标准
制度拟定 依据总部及省审计分部相关审计制度,制订本公司审
1 工作规范
计制度。
2 结算审计 负责分公司单项工程结算审计,确保合乎计划。 准确规范
收支审计 负责分公司县市分公司经理离任审计及财务收支审
3 及时准确规范
计
4 审计月报 按时填报审计月报,留档备查。 及时无差错
任职要求:
适应
30岁以上 适应性别 男 √ 女 √
年龄
高中 初级 会计专业
所 中专(职高) 所 √ 中级 适
需 需 应
√ 大学专科 高级
学 职 专
历 大学本科 称 业
硕士以上
任
职
资 审计或财会专业大专以上学历;具有中级以上相关技术职称;持有审计证
格
素
质
组织和协调能力 分析和判断能力 廉洁和兢业精神
要
求
所需培训
岗前
培训
在岗
培训
职位依据:
有四年以上相关工作经验;有较高的审计和财务方面的专业知识,秉公办事,廉洁奉公,
工作作风踏实。
编制:(本职位说明书编写信息。)
编写: 审核:
批准: 编制日期:
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