纠正和预防措施(CAPA)管理规程培训课件.docxVIP

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纠正和预防措施(CAPA管理规程 目的 建立纠正措施和预防措施(CAPA程序,纠正与预防不符合、潜在不符合、不期望事件的发 生,确保公司持续、有效地执行 GMpffl范及相关法律法规,实现质量管理体系的持续改进。 适用范围 本规程适用于生产质量管理活动中所有纠正措施和预防措施的制定、实施和控制。 定义 3.1纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的发生所采取的措施,纠正措施是针 对问题的根本原因,减少或消除问题再发生的措施。 预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的发生所采取的措施,采取预防措施 是为了防止不合格或其他潜在不期望情况的发生。 根本原因:通过各种方法和工具,深入分析而确定问题发生的内在根本因素。 纠正预防措施(CAPA的范围 来源于客户投诉、产品缺陷、召回、生产偏差、实验室异常检验结果偏差、自检、外部审 计(包括政府检查)、工艺性能和产品质量监测趋势、变更控制、产品年度回顾等活动中 发现问题所采取的措施。整改措施的深度和形式应与风险评估的级别相适应。 职责 企业所有员工: 正确理解纠正和预防措施(CAPA规程的要求 在不合格总是发生时,按要求采取适当的措施,并报告主管或直接领导 生产部经理、工程部经理、物料供应部经理及车间负责人: 根据批准的计划,在规定期限内完成相应的整改措施。 定期检查整改措施计划的进展,直到所有的整改措施均已完成并最终得到质量部的确 认批准。 因特殊原因,整改措施计划需要进行变更或延长时,在原计划完成日之前提出申请, 并得到部门负责人、质量管理部经理的批准。 质量部: 负责建立和维护纠正和预防措施(CAPA系统。 批准(CAPA的执行。 批准(CAPA的变更、包括完成期限的延长。 跟踪(CAPA实施进展情况。 确保(CAPA的合理性、有效期和充分性。 保存纠正和预防措施(CAPA的记录。 质量部经理:批准涉及产品召回、药品监督管理部门检查发现等风险级别较高问题的整改 措施。 内容 6. 1纠正和预防措施流程图 识别 对来自丁投诉、产品缺陷、召回、偏差、自检或外部检查结果、工艺性能和产品质量监 测趋势以及其他来源的质量数据进行分析,确定已存在和潜在的质量问题。必要时,运 用适当的统计学方法。 详细、活楚地对问题进行描述,应包括以下内容:应包括谁(职位、姓名)在何时(时 问、日期、班次、阶段)何地(场所、厂房设施、特殊的操作环境)发生什么事情(如 客户投诉、外部检查等)采取的什么措施,目前什么状态(产品、物料、仪器等)等详 细内容。 应有记录进而从根本上解决问题。 评估 通过评估,确定问题的严重程度,及是否需要采取整改措施。若需要,根据风险评估等 级确定措施级别。评估主要方面包括: 6.3.1.1问题所造成的潜在影响评估:确认并记录影响到的所有方面,包括成本、安全、可靠性 和客户满意度等。 6.3.1.2对企业和客户影响的风险评估:基于影响程度的评估,确认问题的严重程度。 6.3.1.3立即采取的措施:通过潜在影响和风险评估,在纠正预防措施制订前,有必要采取的立 即纠正措施。 6.3.1.4在生产质量活动过程中,能够采取立即纠正措施解决发生的问题,无需建立纠正和预防 措施计划。立即采取的纠正措施可以不归入纠正预防措施体系进行管理。在文件中记录 相关的决定和适当的跟踪确认后, CAP/?可关闭。 调查 由问题产生的主管部门组织相关部门成立调查小组、 制定完整的根本原因分析调查程序。 确定调查的目的、调查的方法、人员职责和所需的资源。 调查问题产生的原因,收集涉及问题及问题相关所有方面的数据,如:设备、人员、工 艺、设计、培训、软件、财务等。 收集数据 6.4.4.1其他相似或相同的问题 6.4.4.2物证。如:与问题相关的样品、图片或其他的实物。 6.4.4.3管理程序,尤其是与调查问题有关的程序。 6.4.4.4用于培训的文件、参与培训的人员。 6.4.4.5相关的批记录。 6.4.4.6供应商或企业内部的检验报告书。 6.4.4.7与产品、原料质量有关的资料,包括任何偏差、实验室调查和特殊的试验。 6.4.4.8与供应有意见有关的生产过程调查。 6.4.4.9供应商审计资料。 6.4.4.10相关生产区域、设备、系统等历史资料。 6.4.4.11 相关的IQ、OQ PQ验证文件。 6.4.4.12与调查相关的变更控制。 6.4.4.13有关产品开发、技术转让文件。 6.4.4.14顾客投诉记录。 6.4.4.15相关药品监管部门检查报告。 6.4.4.16取样记录、原始检验数据、仪器或房间的使用记录。 6.4.4.17设备校验历史记录、设备运行参数记录。 6.4.4.18年度产品回顾资料。 6.4.4.19产品稳定性试验数据。 分析 对收集的数据资料进行原因分析,找出最有可能

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