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程序文件
版本号:A/0
文件控制程序
ZK -QP-01
1.目的范围
为对公司与体系有关的文件进行控制,确保公司文件与资料按程序运作、发放、回收、更 改, 防止使用失效和作废的文件,使体系得以有效运作。本程序适用于本公司与质量有关的 各类文件和 资料的控制。
2.管理职责
2.1总经理负责批准发布质量管理手册。
2.2管理者代表负责质量管理手册的审核。
2.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管,并送行政部备案。
2.4行政部负责管理手册、程序文件及其相关文件的管理、控制,并负责组织对现有体系文 件的定
期评常工作。
2.5各部门负责本部门与体系有关的文件的收集、管理和归档等,防止丢失。
3.
工作(管理)流程
体系文件
体系文件
,
部门工作文件
(各部门相关 人员编写)
质S
管理手册
(人力资源部负责编
写)
程序文件
(人力资源牵头,各部
rj
负责编写相应程序)
管理者代占你责审核
部门经理或共授权人审核
总经理负责批准发布
主管经理审核
管理者代表批准发布 I部门经理负责批准
行?政部保存、发放各部门使用
行?政部保存、发放
各部门使用
木部门使用、保存
必要的定期评审
不需改
更改或换版
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