COP0102-质量体系内审控制程序范文.docxVIP

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  • 2020-10-01 发布于境外
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质量体系内审控制程序范文目的规范管理者对质量体系的评审活动保证本公司的质量体系持续有效地满足标准的要求并适合于达到本公司的质量方针和目标适用范围本程序适用于公司最高管理者对公司质量体系的评审职责由管理者代表或授权人具体组织管理评审活动编制质量分析报告的编写规范并负责收集评审所需的资料各部门主管负责提供评审所需与本部门有关的资料责任部门负责落实执行评审提出的纠正或预防措施工作程序评审时机本公司的管理评审活动每年不少于两次一般安排在内部审核后进行下列情况发生时可安排适时的管理评审质量体系环境和条件发

COP0102- 质量体系 内 审 控制 程序 范 文 1.0 目 的 : 规 范 管 理 者 对 质 量 体 系 的 评 审 活 动 ,保 证 本 公 司 的质量体系持续有效地满足 ISO9002 标准的要求并适 合于达到本公司的质量方针和目标。 2.0 适 用 范围 : 本程序适用于公司最高管理者对公司质量体系 的评审。 3.0 职 责 : 由 管 理者 代表( 或授 权 人)具 体组织管 理评审 活动 , 编制《质量分析报告的编写规范》并负责收集评审 所需的资料。 各 部 门 主 管 负责 提 供 评 审 所 需 与 本 部 门 有关 的 资 料 责 任 部 门 负 责落 实 执 行 评

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