最新版三体系全套内审记录65.docxVIP

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  • 2020-10-19 发布于山东
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QMS/ EMS/ OHSMS 内 审 报 告 受控状态: 分 发 号 : 编 号: 编 制: 审 批: 发 布: 浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司 2017 年度内部审核计划 R-53 №: 01 审 核 验证质量环境管理体系是否符合, 目 是否得到有效 实施、保持和改 进。 的 被 审 所有与质量环境活动有关的场所部门(财务部除外) 部 门 ISO9001: 2015 标准, 审 ISO14001:2015 标准 核 OHSAS18001: 2007 标准 依 体系文件, 据 相关法律法规 审 核 现场抽样、查、问、核对 方 法 审 核 暂定于 2017 年 2 月下旬 时 间 持 续 天 2 时 间 编制 / 日期:周 N军 2016.1.5 审批 / 日期:李 R林 2016.1.5 内审实施计划 编号: R-54 NO : 01 审核目的 检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性 , 为迎接第三方认证注册审核准备 . 审核范围 体系所覆盖的所有产品和部门 ISO9001:2015■ ISO14001:2015;■ OHSAS18001; ■公司环境管理体系文件;■适用 审核依据 的法律法规 □顾客投诉。 审核日期 2017.2.26-27 报告发布日期 2016.12.28 审 核 组 ( A 组)组长:周 N 军 名 单

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