内审与管理评审记录表格.docxVIP

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******** 生物科技有限公司 一体化认证内部审核 2011 年 度 内 部 审 核 计 划 QR8.2.2-01/A 综合部 -01-2011 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部门 管理层 √ 综合部 √ 生产部 √ 供运部 √ 技术部 √ 质检部 √ 营销总部 √ 编制 /日期:黄益联 2011/10/3 审核 /日期:朱校江 2011/10/3 ******** 生物科技有限公司 一体化认证内部审核 内 部 审 核 实 施 计 划 QR8.2.2-02/A 综合部 -01-2011 审核目的 评价质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、有效性、可持续性,寻求持续改进。 审核范围 三体系覆盖的所有部门 审核性质 内部审核 审核时间 2011/10/17 审核组员 组长:周荣道 组员:黄益联、陈杰、朱俊飞、章华中 审核依据: 时间 受审部门 2011/10/17 各部门负责人 8:00— 8:30 8:30— 12:00 管理层 综合部 生产部 供运部 13:00—17:00 技术部 质检部 营销总部 17:00—17:30 各部门负责人  审核要素 首次会议 了解公司的质量、环境、职业健康安全管理体系建立及运行情况,涉及的条款 4.1、 4.2.1、 4.2.2、 5.3、 5.4.1、 5.4.2、 5.5.1 、 5.5.2、 5.6、6

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