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- 2020-11-07 发布于天津
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物业公司财务管理制度
为了加强规范公司财务行为和财务管理制度,有效运作资产、积极增收 节支,提高公司的经济效益,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开 支,降低消耗,达到企业资产保值增值的目的。根据国家财政部颁发会计法》 的要求,符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求结合公司实际经 营情况。特制定以下财务制度,望各部门严格遵守。
一:资金管理
二:预算及审批预算流程
三 :固定资产的管理一一一一一一一一 一一
四:低值易耗品的管理办法
五:费用报销及款项支付的管理
六:营业收入的管理一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 七:公司财务报告管理的基本工作
会计制度:执行小企业会计制度
2会计年度:为了符合国内《会计法》要求,按国内规定的会计年度, 即 自公历1月1日至1 2月31日
记帐本位币:管理处记帐以人民币为单位。
收入和费用的确认:对各项收入和费用的确认采用权责发生制原则。
资金管理
公司资金管理的原则是:合理使用,减少占压,降低风险,加速周转, 提高效益。为保证库存的现金安全合理,公司各部应按规定限额提取备用金。 支取现金先填写借款单,并注明用途、金额、期限等,按规定批准方可支取。 预支现金一般不超过2000元,超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结 算。任何人不得从营业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结,不准白条 抵现。
现金管理
1现金管理由现金出纳和会计负责,现金出纳应每天登记当天的现金、收 支记录
2办公室应储存适量现金,现暂定1 000元,足够3-5天内的日常零星开 支。现金存量在规定的限额内,当现金余额到达现金存量下限时,由出纳通 知会计,并准备支票由物业经理签署后提取现金。
3现金出纳根据管理处开支情况,提出现金存量上下限报总部物业经理批 准。
4现金应存于保险箱内,保险箱密码与保险箱锁匙由出纳持有管理,未得 财务经理批准不得移交第三者。
5出纳与会计每周末或月末下班前进行现金盘点;由出纳填写现金盘点登 记表两人共同签字。月末盘点,会计核对现金帐无误后,再由会计及出纳共 同签署确认帐物相符。出纳每日必须登记现金日记帐,保证账目与现金数额 相符,并每月与会计对帐。
押金管理
1退还装修押金及装修工作证押金程序
2 对业主已提交退装修押金申请,物业前台及物业管家对已装修单位验收 合格后,填写《装修押金退还申请表》,并附上业主收据领条等原始凭证?
3 物业经理签名同意后交由财务部核实。
4 财务部核实此申请表后无误后才可发放款项。
支出报销流程
1各部门需指定一人与财务部对口办理有关支出报销管理工作。(其他人员 支出报销亦统一由部门与财务部对口)
2 部门任何支出,先填好付款申请单或费用报销单后连同有关单据经部门 负责人签字审批后再交财务部核对,财务部审核无误再走后续签字流程。
3公司总经理及董事会签字完成的单子财务部方可付款。
4出纳登记现金日记帐,将签署后的付款申请书与发票、原始凭证等交会 计。
3. 5财务部会计入帐,制作凭证。
3. 6若要开支票,会计负责准确支票并安排盖章。
二、预算及审批预算流程
公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、 实施、检查和分析进行全面的管理,从而使财务管理工作有序、稳定地进行。
预算制度
1.1公司的一切财务收支活动都要按财务预算执行;
2公司的财务预算由年度财务预算组成;
3公司的财务预算要树立全局观念,搞好综合平衡,做到统筹兼顾;
4财务预算需经地区总监审批后才能执行;
1.5预算编制禁止巧立名目,弄虚作假
三、 固定资产
使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他 与生产经营有关的主要设备器具工具等列作固定资产。不属于生产经营主要 设备的物品单位价值在2000元以上,并且使用期限超过1年的,也应当列 为固定资产。
对固定资产实行预算管理,新增固定资产应有可行性分析。购置之 前由固定资产使用部门提出申请报告,由办公室、规划部、财务部审核,经 分管副总经理和总会计师签字,总经理批准后方可购买。
各部门的固定资产统一由公司财务部建帐核算,统一提取折旧,建 立固定资产卡片。固定资产卡片,一式两份,一份留实物管理部门,一份交 财务部门,实物管理应保持帐、卡、物三相符。
公司的固定资产由综管部及使用部门统一管理,各部门暂时闲置和 不需用的固定资产应报公司综管部统筹安排。固定资产实行分级归口管理制 度,按照固定资产的类别和管理要求及固定资产的使用地点,由各级使用单 位负责具体管理,并做好固定资产的日常维护、保养和修理,做到谁使用, 谁维护,谁保养。
定期对固定资产进行清查
1固定资产清查是从盘点实物开始的。在盘点过程中,要认真核对帐面数 量
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