事业单位内部审计报告范文.docVIP

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  • 2020-11-17 发布于山东
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事业单位内部审计报告范文 供电公司审计部: 县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公 司( 原地区电力局 ) 协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。 下辖 11 个供电所、 3 个专业所、 3 个多经企业,机关本部设有 14 个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。 近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下, 按照局党委的统一安排部署, 紧紧围绕企业经营管理中心工作, 突出重点,统筹安排,以加强资产、资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购、供应、管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经 济合同审计等重点经济领域的审计监督。 在各受检单位的积极配合下,审计工作得以顺利进行,较好地完成了各年度制定的各项工作任务, 在完善内部管理,促进廉政建设,改善经营工作,提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下: 一、内部审计管理工作 我局内审股成立于 4 月,内部审计工作由局长直接管理,纪委书记分管。岗位设置为股长 1 名,审计专责 1 名,先后制定了内部审计管理标准 ( 含 10 项审计实施细则 ) 和内审股工作标准 ( 含内审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准 ) 。 二、我局审计工作目标及原则 工作目标:内部审计工作以科学发展观为指导,全面贯彻落实 “管理、

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