- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
xx县xx购物有限商贸公司
隐患排查和治理
“8隐患排查与治理”
标准化资料建档目录索引
序号
资料名称
说明
备注
1
隐患排查治理管理制度
(评分细则8.1 ( 1))
评分细则:隐患排查治理的管理制度
见《制度汇编》
2
隐患汇总登记台 账(评分细则8.1 (2))
评分细则:对隐患进行分析评估,确定 隐患等级,登记建档
3
隐患治理通知单
(评分细则8.1 ( 2))
4
综合检查表 (评分细则8.1 ( 2))
评分细则:采用综合检查、季节性检查、
日常检查等方式进行隐患排查工作
5
季节性检查表 (评分细则8.1 ( 2))
6
日常检查表
(评分细则8.1 ( 2))
7
隐患治理验证和效果评 估(评分细则8.3(3))
评分细则:事故隐患治理完成后对治理 情况进行验证和效果评估。
8
隐患排查、治理统计分析 上报表(评分细则8.3( 4))
评分细则:按规定对隐患排查和治理情 况进行统计分析并向安全监管部门和 有关部门报送书面统计分析表。
9
建立安全预警指数系统 情况表(评分细则8.4( 1))
评分细则:企业应根据生产经营状况及 隐患排查治理情况,采用技术手段、仪 器仪表及管理方法等,建立安全预警指 数系统,每月进行一次安全生产风险分 析。
10
年度安全生产风险月分 析表(评分细则8.4( 1))
隐患排查治理制度
为了建立 安全生产事故隐患派查治理长效机制,推进公司 安全隐患派查治理工作,彻
底消除事故隐患,有效防止和减少各类事故的发生,特制定本制度。
第一条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改 难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应
当全部或者局部停产停业, 并经过一定时间整改治理方能排除的隐患, 或者因外部因素影响
致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
第二条 对于一般性事故隐患,安全科应要求有关部门限期排除。
第三条对于重大事故隐患,安全科应联系相关部门技术人员做出暂时局部、 全部停工
或停止使用的强制措施决定,并督促有关部门进行限期彻底整改。
第四条事故隐患的范围
1、 危及安全生产的不安全因素或重大险情。
2、 可能导致事故发生和危害扩大的生鲜设备缺陷等。
3、 加工、检修过程中可能发生的各种伤害。
4、 停工、加工、阶段可能发生的事故。
5、 可能造成职业病的劳动环境和作业条件。
6、 在敏感地区进行加工活动可能导致的重大污染。
7、 丢弃、废弃、拆除与处理活动 (包括停用报废装置设备的拆除等 )。
8、 可能造成环境污染的加工,产品和服务。
9、 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。
第五条安全科每周应会同各相关部门, 对卖场进行隐患排查一次,每月进行一次安全
大检查。
第六条对所排查的安全隐患,由安全科会同相关部门编制整改措施,并下发《事故隐 患整改通知书》,由门店、部门负责人负责落实整改。
第七条 对难以立即整改的重特大事故隐患,应制定整改方案,方案需包括:治理的目 标和任务、采取的方法和措施、 经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和 要求、安全措施和应急预案。
第八条 在隐患治理过程中,负责整改的部门应采取相应的安全防护措施, 防止事故发
生,事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的, 应当从危险区域内撤出作业人员, 并
疏散可能危及的 其他人员,设置警戒标志,暂时停止使用或停车, 对难以停止使用的相关生 产装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。
第九条对于重大事故隐患,各部门负责人应及时向公司安全科、 总公司及安全监管监
察部门等有关部门报告, 报告包括:隐患的现状及其产生原因、 隐患的危害程度和整改难以 程度分析、隐患的治理方案。
第十条事故隐患坚持谁存在事故隐患,谁负责监控整改”的原则,由存在事故隐患的
第十条事故隐患坚持谁存在事故隐患,谁负责监控整改
”的原则,由存在事故隐患的
门店、部门组织整改,整改责任人为门店、部门主要负责人。
第十一条 各部门和相关人员,对查出的隐患都要逐项分析研究,并提出整改措施。定 措施、定负责人、定资金来源、定完成期限,凡当班组能整改地不准推向部门,凡部门能整 改地不准推向公司主管部门,原则按期完成整改任务。
第十二条整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求,对事故隐患认真整改, 并于规定的时限内, 向公司安全科报告整改情况。 整改期限内,要采取有效的防范措施,进
行专人监控,明确责任,坚决杜绝各类事故的发生。
第十三条 整改工作结束后,整改部门要按要求写出隐患整改回复报告,由安全科组织 检查验收。
第十四条对整改措施不到位,检查验收不合格,事故隐患未消除的应停止其相关设施、 设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。
文档评论(0)