业务招待费用管理制度范文.docxVIP

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业务招待费用管理制度范文 一、业务执行费的使用原则。 1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定,业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。 2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。 3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。 二、业务招待费的使用范围 1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。 2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。 3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。 4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。 5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需 要连夜工作发生的夜间就餐,茶水饮料等必要性支出。本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料 三、业务招待费的管理 1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政 部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。 2、行政部是业务招待费的管理部门,并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。 4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告 和处理意见,交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表,向员工代表大会报告。 一、总则 第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平,制定本制度。 第二条本公司所有的员工,适用本制度。 第三条各单位及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。 二、业务招待管理规定 第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。 第五条业务招待开支范围 ( 一) 为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动 ; ( 二) 为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品 ; ( 三) 因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察 ; ( 四) 其它必要的招待费用。 第六条业务招待费申请流程 ( 一) 每次业务招待前应详细填写《业务招待审批表》相关事项并向上级主管进行申请,凡是事先未经申请获批的业务招待费一律不得报销 ; ( 二) 特殊情况下申请人若不便获得书面批准,则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费 ; ( 三) 公司业务招待费每次开支金额小于 500 元的,由申请人部门经理批准 ; 开支金额满 500 元不满 3000 元的,由分管副总审批 ; 招待费开支金额满 3000 元以上的,须再向董事长 / 总经理审批 ; ( 四) 长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费 ( 特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费 ) 。 第七条禁止报销的业务招待费 ( 一) 因个人原因或事务发生的招待费用不得报销 ; ( 二) 各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销,特殊情况由董事长 / 总经理审批报销 ; ( 三) 虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销 ; ( 四) 未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报 销; ( 五) 虚列、多报的业务招待费不得报销 ; ( 六) 无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销 ; ( 七) 不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销 ; ( 八) 若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。 一、招待内容 业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。 1、就餐招待,包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用 2、住宿招待 3、娱乐招待 4、礼品赠送 二、招待原则 1、实行定额预算审批制度。预算额度内的按照规定程序予以报销,超预算的且未事前得到审批的,一律不予报销。 2、实行提前申请审批制度。需事前通过邮件向对应的分管副总 / 总经理助理提出申请。确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的,可先通过口头申请,后补邮件。总经理助理及以上人员无需提前申请。 业务招待申请邮件格式: 邮件标题:业务招待申请 邮件正文需注明以下内容,范例如下: 招待对象:含公司名、姓名、职务 招待理由: 陪同人员: 预计花费: 3、重大会议或特殊情况的招待,报运营部副总,经董事长批准后执行,不在预算范围内。 4、超出预算的情形,需事前向运营部副总提出申请 ( 邮件 ) ,再 报董事长审批,审批通过则后续予以报销,未审批通过或事后提出申请的,若实际已发生则由个人承担。申请邮件中需告知已产生招待费合计、已招待对象、超预算原因及预计超支金额等。 看过业务招待费用管理制度范文的人还会看:

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