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- 2020-12-11 发布于山东
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--------------201 6年 10 月 31 日
清产核资专项财务审计报告
山东舜兴会计师事务
清产核资专项财务审计报告
舜兴专字( 2016)第 ----- 号
------------
:
我们接受 东营市审计局 委托,审计了后附的 -------- (以下简称贵公司)
以 2016 年 10 月 31 日为基准日的企业清产核资报表。 建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,按照《国有企业清产核资办法》及其他有关规定进
行清产核资,保证的清产核资工作结果真实性、完整性,是贵公司管理层的
责任;我们的责任是对清产核资报表进行审核,对 贵公司清查出的各项资产损溢的真实性、合法性发表审计意见。
在审计过程中,我们按照中国注册会计师审计准则、国务院国有资产监
督管理委员会令第 1 号—《国有企业清产核资办法》及其他有关文件的要求,
计划和实施审计工作,以合理确信清产核资结果的真实性、完整性。审计工
作包括在逐项逐笔核实支持各项资产损溢金额的相关证据,评价已取得的各项资产损溢相关证据的准确性、可靠性等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。审计工作业已完成,现报告如下:
一、清产核资工作范围
按照 ----- 公司决算报表统计口径以及清产核资工作方案的要求,本次清
产核资的范围及内容为 ------- 公司及所属全部子公司(含下属
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