3C产品一致性控制程序.docxVIP

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产品一致性控制程序 文件编号:第1页,共2页 文件编号: 1目的 确保批量所生产的产品与型式试验合格的产品一致,以使批量生产的产品持续符合标准要求。 2适用范围 适用于本公司所生产的所有产品。 3定义 无 4职责 4.1管理代表:负责全面监督管理。 4.2品质部、负责涉及产品一致性的检验和验证 4.3生产部:负责从生产过程的产品一致性管理。 4.4工程部:涉及产品一致性更改的确认。 4.5仓库负责物料的控制 5作业内容 5.1产品一致性的依据: 经第三方检测机构型式试验合格的产品作为产品一致性的依据。 品质部必须留存至少1只 检测实物样本作为基准。《关键原物料清》是作为一致性核对,确认的零部件的依据。 5.2 产品一致性的控制 5.2.1关键原物料的采购必须是在合格供应商处采购 5.2.2关键原物料的来料检验,品质部按照《来料检验标准》、《关键原物料清单》的 信息对来料实施每批次抽样检验, 检验记录中有必须核对厂商、规格、型号等记录, 且与《关键原物料清单》一致。并保留检验记录,如检验中发现的不合格品,按照 《不合格控制程序》处置。如来料信息与《关键原物料》不一致时,由品质部协同 采购部处理。 5.2.3 来料检验合格的原物料,品质 做好标识,由仓库负责入仓。仓库建立台账,明确记 录涉及强制性产品的原物料数量。 5.2.4生产部门领用涉及强制性产品的关键原物料时,仓库应做好出入库的记录。 5.2.5生产部个工序领用关键原物料后,应堆放在指定区域,,并做好标识,做好投入使 用的记录。品质首件确认时,应核对使用的原物料的信息,并在首件报告做好记录。 5.2.6各工序在使用原物料时,出现的不合格物料、 按照《不合格控制程序》要求处置。 并做好记录。 5.2.7各工序在实施巡检时,应确认物料的使用, 并做好记录。 5.2.8各工序的半成品交付到仓库时,做好追溯标识。 5.2.9成品装配前,车间主管应确认产品所需物料的标识,防止误用。 5.2.10产品转配中,按照《检验和试验程序》要求。实施例行检验。例行检验应包括:对 铭牌、说明书、警告语、产品的规则、型号等项目。 5.2.11品质部对成品的抽样检验中,包括了对型号、规则、说明书、警告语、铭牌的确认。 产品一致性控制程序 文件编号: 第2页,共2页 5212成品生产过程涉及的不合格品,由修理工序实施分解,分解出的不良的零部件,由专 人集中处理,与前工序和仓库进行更换。 5.2.13.品质人员严格按《检验与试验控制程序》进行检验、测试,并作记录。最终产品除 记录于《产品测试报告》、《成品检验报告》外,并应再进行一致性检验,核对产品的一 致性是否符合样板要求,并将检验结果记录于《产品一致性控制记录》中。最终产品必须 符合产品的一致性方可放行出货 5.3产品信息的更改 5.3.1当认证产品的设计结构、工艺、关键原材料、原器件等影响产品符合规定要求的因素发 生变化时,按照《认证产品变更控制程序》的规定执行。 5.3.2因变更涉及的文件修订,由工程部负责,文控中心负责按照《文件和资料控制程序》 实 施修订文件发放。确保更该信息能通到所有涉及部门。 6相关文件 6.1检验与试验控制程序 6.2认证产品变更程序 6.3不合格品控制程序 6.4文件和资料控制程序 7使用记录 7.1工程更改申请/通知单 7.2产品测试报告 7.3产品一致性控制记录 7.4来料检验报告 7.5成品检验报告 7.6过程检验报告

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