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差旅费报销管理制度
为提高各类人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度 化,特制定本制度
一、流程图
流程责任者说明工具出差人部门主管总经理部门主管/财务部部门主管财务部出差须提前一天 申请,办完手续后 交给行政人员。部门主管签字担 保,会计审核,出 纳付款。出差申请表借款单出差申请单
流程
责任者
说明
工具
出差人
部门主管
总经理
部门主管/财务部
部门主管
财务部
出差须提前一天 申请,办完手续后 交给行政人员。
部门主管签字担 保,会计审核,出 纳付款。
出差申请表
借款单
出差申请单
费用报销单
附:粘贴单
借款单
二、办理程序说明
1、 出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、 天数、所需资金,经部门主管签署意见,总经理批准后方可出差。特
殊情况可先电话通知部门主管,回公司后再补填“出差申请单”。
2、 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,到财务部领取并 填写“借款单”,由部门主管签字担保后,会计审核,出纳付款,超
过 500 元人民币需总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后,应完成“出差申请单”中的出差情况汇 报,由部门主管考核结果,签署考核意见。
4、审核人员根据签有部门主管考核意见的“出差申请单”和有 效出差单据,经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符 的差旅费不予报销, 因特殊原因或情况变化需改变路线、 天数、人数、 交通工具的,需经部门主管签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一 天按 30 元罚款,并追究其部门主管的责任。
7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工 作责任自负, 特殊情况由总经理特批, 对各部门违反规定给予借款而 造成账务混乱的,追究经办人的责任。
三、报销办法
(一) 住 宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行凭据报销的办法。
2、出差人员有接待单位或住在亲友家的, 一律不予报销住宿费。
4、住宿费标准: 若有特殊情况可先电话报告公司领导获得首肯, 回公司后凭发票找公司领导签字确认,否则不予核销。
(二)交通费报销办法
1、市内交通费实报实销,须注明起止地点及金额。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
2)携有巨款( 1 万元以上现金或 1 万元以上现金支票)或重
要文件必须确保安全的;
收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
陪同重要客人外出的;
执行特殊业务或夜间办事不方便的
3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差 期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,饶 行多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。
三、伙食补助费
1、在出差过程中,因业务工作需要使用招待费必须先获得公司 领导首肯,并注明参与招待费的人员,经公司领导签署意见后,部门 主管及财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票,餐 票作为计算费用的依据。
四、费用标准
A
级别
住宿
(天/元)
交通费
伙食费
(餐/元)
通讯费
招待费
备注
B
总经理
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
事先祭总批准
C
部门经理
150
实报实销
30
实报实销
实报实销
事先祭总批准
D
车间主管
100
实报实销
20
实报实销
实报实销
事先祭总批准
E
管理人员
100
实报实销
20
实报实销
实报实销
事先祭总批准
F
外勤人员
50
实报实销
15
实报实销
实报实销
事先祭总批准
G
普工
30
10
实报实销
附:出差申请单
出差申请单
部门: 职位: 出差申请人:
出差时间: 年 月曰至 年 月曰 出差地点:
出差事由:
其他:
往返乘坐交通工具:
火车(硬座□ 硬卧□ 软卧□ 其他□ )
汽车口 轮船口 飞机口 其他
费用预算:
1、车船费用小计:¥ 2、住宿费用小计:¥
3、市内交通车费:¥ 4、其他:¥
预算金额合计:¥
是否借支:是口否口 借支金额:¥
总经理签字:
日 期: 年 月 日
部门主管签字:
日 期: 年 月曰
出差情况汇报:
汇报人:
考核意见:
部门主管:
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