监理内业月检查表.doc

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编号:WR-07-026 监理内业月检查表 时间: 年 月 日 项目名称 项目地址 公司 联系人 监理单位 联系人 序号 检 查 内 容 检 查 结 果 备 注 1 张贴规章制度 齐全□ 需要补充□ 没有□ 2 张贴月进度表 符合要求□ 基本符合□ 不符合□ 调整补充 3 清洁卫生 符合要求□ 基本符合□ 不符合□ 调整补充 4 本月合同管理 符合要求□ 基本符合□ 不符合□ 补充 5 本月监理日志 规范详细□ 基本符合□ 不符合□ 调整 6 本月监理月报 规范详细□ 基本符合□ 不符合□ 补充 7 本月工地例会 按时召开□ 基本符合□ 不符合□ 修改 8 人员出勤 全勤□ 请假□ 缺勤□ 调整补充 9 变更和签证资料 规范详细□ 基本符合□ 不符合□ 10 图纸管理 规范无缺失□ 基本符合□ 不符合□ 11 与进度相符的规范 规范无缺失□ 基本符合□ 不符合□ 12 施工单位的资料 规范无缺失□ 基本符合□ 不符合□ 13 进度预算及决算 规范无缺失□ 基本符合□ 不符合□ 14 检测验收资料 规范无缺失□ 基本符合□ 不符合□ 15 电子文档资料整理 规范无缺失□ 基本符合□ 不符合□ 16 竣工验收资料 规范无缺失□ 基本符合□ 不符合□ 结论 监理资料员: 项目内业管理专员: 项目总监:

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