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- 2021-01-09 发布于贵州
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五、内审的实施 不符合事实描述的要求: 准确描述观察到的事实包括时间、地点、人物(用工号或职务)、文件编号、事情过程等, 简明扼要,但不遗不漏,必要时可合并同类项 必须有可重查的追溯性 描述事实,可自然带出结论,判定正确 五、内审的实施 4、末次会议 与会者签到 感谢受审核方的协助 重申目的和范围 综述内审过程,对管理体系作整体评价 说明抽样的局限性及公正、客观性 对不符合进行分析并提出纠正措施及验证要求 宣布现场评审结束 六、内部审核报告 内审报告是对审核中的审核发现所做的统计、分析、归纳和评价。是内审组结束现场审核后必须编写的一份文件。 ? 报告格式 ? 报告内容 ? 报告结论 ? 报告发放 内审报告的内容 审核目的(目标) 审核准则和范围 审核组组成 审核综述 不符合项的总数及各部门或要素的分布 主要不符合项的说明及纠正措施完成情况 对管理体系的符合性,有效实施和保持作出评价,对薄弱环节分析及对管理体系改进的提出意见和建议 审核报告的编号,批准人及分发范围 附件 审核结论 结论: 运行是否符合管理体系和准则的要求 管理体系是否有效实施和保持 改进管理体系的建议和措施 七、跟踪审核 跟踪审核是内审的延伸,是审核过程的检查和处置。跟踪审核主要是对受审方采取的纠正/纠正措施进行评审、验证,并对纠正结果进行判断和
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