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公司员工出差管理规定
1.0目的
为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关 制度,制定本规定。
2.0范围
公司全体员工
3.0参考文件及概念
参考《费用报销管理制度》,概念:公司员工及各级管理人员因工作需要或 受上级领导指派离开办公问外出办事(工作)超过一天时间的,视为出差。 (-
天以内为公出,一天以上为出差。)
4.0职责
各级管理人员对所届员工的出差负有直接管理职责, 综合部协助各级管理人
员对公司员工出差进行管理。
5.0工作流程
5.1出差申请
5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差,员工需以书面的形式填写《出 差申请表》。申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、 工作内容及费用预算方面,明确出差任务。
7.1.2员工根据出差的天数及行程,必须填写《出差申请表》中的费用预算 栏。
7.2出差申报、审批和备案
7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分, 总经理审批;
7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分,报 总经理审批;
7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核,直届各经理核查,财务部核准预 算部分,事业部总经理或总监审批;
7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。
7.3出差前准备
7.3.1出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支 出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行, 参见《费用报销管理制
度》。
7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后,应准备相关的资料,并与 任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。
7.3.4各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排, 将自己的出行情
况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。
7.4出差期间的管理
7.4.1严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时 汇报工作进展情况和遇到的问题;
7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅 自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间, 须事
先向直接主管汇报,经同意后方可改变;
7.4.3有紧急情况或重大事件时,可不分时间和级别随时汇报,获取上级领 导意见后遵照执行;
7.4.4出差期间手机始终处丁开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报 销手机通话费用。
7.5出差总结及评价
出差人员应丁返回二天内向直接主管提交出差总结 (包括行程总结、工作总
结及费用支出情况),同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评 价。评价内容应包括:
1、 有无违反行程安排计划;
2、 出差工作任务完成情况;
3、 出差费用有无预算超支。
总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由 事业部总经理做出出差评价,各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合 部,由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。
7.6出差费用结算
返回后一周内,须办理费用报销手续,逾期未报者,财务部门有权拒绝报销。
具体报销流程和结算补贴标准按《费用报销管理制度》执行
7.7出差责任处理:
有以下行为出差费用不予报销,且情节严重者处予通报批评。
1、 未执行审批及抄送流程;
2、 未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划,且更改行程、
变更路线时未经上级领导批准;
3、因出差人员工作严重失误,不及时汇报,导致完不成任务且失去补救机
会;
8.0记录:
《出差申请表》
9.0附录:
9.1附录一:《出差申请表》
出差申请表
申请人
申请日期: II
部门 编号:
H差事项
差地和业
*单位
H差时间
职务代理人或授权人
费用预算
(必填)
交通费(交通路线和交 通工具)
住宿费(住宿标准和住 宿大数)
业务招待费
总预算额
出差经费支 出
个人垫付( )
预支借款( )
借款金 额
“门意见
上级主
管意见
财务部
总经理意见
昔款人签收
注:在出差事项栏里,明确填写:1、计划事项;2、处理措施;3、预期结果。
不符合乘坐飞机条件的人员,因工作需要,必须经过总经理批准才能乘坐 ;业务 招待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出,报销时无领导特批,不予审核报 销。
出差业务报告书
部门: 姓名: 年 月 日
拜访公司名:
事由:
会谈者:
出发 年 月 日 时
回来 年 月 日 时
处理要领、经过
报告说明
上级主管:
部门主管:
填表:
省外出差报告书
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司 使身为“西安中正矿业信息咨询有限公司” ),主要从事测量技术工作,至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐心的教授和指导下,我的专业知识水平得
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