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兴庆区工会经费审计整改书面报告制度
第一条 为进一步加大审计意见的整改落实工作,切实提高审查审计意见整改率,加强和改善与被审计单位的沟通,根据《工会经费审查监督工作规则》和《工会审计实务操作规范(试行) 》,特制定本制度。
第二条 审计整改书面报告应当由被审计项目的工会进行,在审计项目结束后 60 天内实行。
第三条 审计整改书面报告应由被审计的工会针对审计工作中存在的问题,并向审计单位征提交的书面报告。
第四条 审计整改书面报告应当向审计单位上报书面
《审计整改书面报告》 ,应当包含下列基本内容: 1 、原实施
审计项目名称; 2、审计落实审计意见和整改工作情况;
3、
对审计工作的意见和建议;
4、经审会或经审会办公室印章
和发文日期。
第五条
审计整改书面报告应当在被审计单位自接到
审计意见书 5
日内,由被审计单位以书面形式予以答复。
第六条
实施审计整改书面报告应当遵从以下制度:
(一)听取审计单位主管领导介绍有关审计的建议;
(二)被审计有关部门人员及时提出审计工作的意见和
建议;
(三)落实审计意见书提出的审计建议、审计决定;
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(四)被审计单位领导亲自把关审计整改书面报告。第七条 在审计整改书面报告中,发现被审计单位无正
当理由未按规定期限和要求进行审计整改,应当责令其限期立即整改,仍不整改的要给予通报批评直至追究相关责任。
第八条 审计整改书面报告应当纳入年度工作计划,审计整改书面报告的全部资料要按照审计档案管理的要求,按审计项目归入档案。
第九条 实施审计整改书面报告如需对被审计单位落实审计整改情况实施后续审计,应当依据《工会审计实务操作规范(试行) 》的规定进行。
第十条 本规定自发布之日起实施。
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兴庆区工会经费审计组管理办法(试行)
为加强兴庆区工会审计工作,根据《中华人民共和国审
计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》 ,结合兴庆区工
会实际制定本办法。
一、工会经费审计组的建立和管理
1、工会经费审计组在本机工会经审会的领导和业务指
导下开展工作。
2、工会技工费审计组依照国家财经政策、审计法规及
工会有关制度、规定(办法) ,对本级工会实施审计监督,
受本级工会经审办审计业务质量监督检查,对本级工会经审
委主任负责。
3、工会经审组专(兼)职审计人员应当具备与其从事
审计工作相适应的专业知识和业务能力。
4、工会内部审计人员必须持证上岗,每年后续教育由
本级经审会组织。
5、工会内部审计人员依法履行职责,受法律保护,工
会内部审计人员办理审计事项应当严格遵守内部审计职业
道德规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。任何
单位和个人不得干涉、拒绝、阻碍内部审计人员独立实施审
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计。
6、工会经费审计组工作经费由本级工会经审会纳入经
审专用经费予以保证。
二
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