事业单位审计年终工作总结模板1.docVIP

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事业单位审计年终工作总结模板 事业单位审计年终工作总结模板 PAGE / NUMPAGES 事业单位审计年终工作总结模板 事业单位审计年终工作总结   事业单位审计年终工作总结     事业单位审计年终工作总结1   XX审计室在XX社XX(XX)党工委、办事处的正确领导下,在XXXX局的指导扶助下,围绕审计工作二十X方针,联系XX实际,强化职能,服务经济,扎实开展内审工作。   一、强化职能,规范审计程序,提升财政财务审计质量   依照XX实际情形,去年我们对本XX所属企业(公司)、事业单位及部门XX个帐户实施了财务收支审计和专项审计,并主动探索尝试了同级财政审计。在总结过去审计工作的基础上,扬长避短,逐渐加以完善,克服以往工作中存在的随意性,规范了操作程序,逐渐提升审计质量。   1、规范审计程序。   审计前,深入了解被审计单位的基本情形,掌握重点,有针对性地编制审计工作方案,使审计项目有计划、有步骤地开展。在审计过程中,依照审计方案,检查所审计的内容和项目进展的时间节点,并对审计结果进行跟踪回访,检查被审单位落实审计建议的执行情形,提升了工作效率和质量。   2、把握审计重点。   依照被审单位的不同情形,我们有的放矢地开展工作。一是选择重点单位。主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位;二是选择重点内容。着力被审单位的特点,选择重点审计内容。如:在审计XX文化中心时,针对文化中心开展专项活动多的特点,着力财政专项拨款资金使用和管理的情形。针对审计发现的问题,专题出X了《XX专项活动(工作)资金管理办法》。   3、监督与服务并举。   审计的目标不仅是查错纠弊,更重要的是在指出不足的与此同时,扶助被审计单位完善制度,改进管理,实现财务和审计共赢。在开展审计时,我们采用主动沟通,主动交流,以审代帮的工作方法。对被审单位存在不足和问题,采用灵活多样的整改方式,着力看效果。有的口头提出,有的写进正式审计报告;有的边审边纠,有的限期整改;还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。   通过实施项目审计,使我们在实践中得到了知识的积累,审计制度的完善,审计质量的提升。通过审计工作的逐渐开展,也使我们有机会扶助会计人员规范会计核算,强化会计监督,起到了完善和改进各单位、各部门内部管理的作用。   二、服务经济,落实整改措施,推动经济管理规范有序   在以往的审计工作中,我们XX也客观存在着重查轻改、前查后犯和以前本年度审计整改不到位的现象,为了实实在在解决这些问题,经请示XX后,由审计室统一负责内外审计查出问题的全面整改工作。   1、落实国家审计结果整改措施。   XX依照XXXX局对本XX经济责任审计报告中提出的需要纠正和改进的事项及审计建议,适时组织有关职能部门,主动研究制订整改措施。办事处主要领导先后二次召开由XX财政、审计、经管、会计所等部门及各大企业(公司)负责人参加的落实审计整改措施专题会,逐条讨论,制订纠正和改进措施。   依照整改会议精神,我们仔细落实整改措施,每条整改措施指定专人负责落实,跟踪督促各大企业(公司)及部门有关责任人员限期完成整改事项,并要求各单位将应整改事项落实情形逐条以书面回复。整改工作在我们的扶助和督促下,各单位在二个月内完成了整改事项。   我们还依照审计建议和领导的要求,联系本XX在经济发展中存在的薄弱环节,经过班子成员和有关部门反复研究讨论,于XXXX年初建立和完善XX财务管理制度等八项制度。为使出X的制度真正落到实处,我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情形进行监督检查,使XX经济更加健康有序发展。   2、落实内审审计结果整改意见。   去年我们对实施审计单位的审计结果,尤其是对XX、事业单位、直属企业(公司)20XX至20XX年X月期间的有关内容开展的财务会计检查结果,依照办事处领导的要求,仔细落实整改意见。我们的做法是:   一是将各单位检查出的问题分类汇总,并报XX主要领导及纪检部门;二是召开有关职能部门负责人会议。对查出的问题,仔细加以分析,共同讨论改进办法,提出整改意见;四是会同经管站、监察对全XX会计人员召开会议,下发整改意见书;五是对各单位落实整改情形进行再检查。通过落实整改意见,各企业(公司)依照各自实际情形都建立了内控制度,而且装订成册;还建立了各种X帐,如:租赁收入、工程付款、各种票据;强化了合同管理,合同协议编号登记,专人保管;为强化事前监督,建立重要事项报告制度,并列入会计考核内容。   从我们对各单位、各部门的审计回访中发现,通过审计整改措施的落实,一是各级领导更加重视财务和审计工作,二是财务人员工作责任心有了提升,会计人员监督职能得到了体现;三是全XX财务管理工作正逐渐走向制度化、规范化。一系列审计工作的开展,取得了

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