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采购管理制度
一、总则
采购制度是严格按照公司的标准要求所制定。 使其采购过程简化、 程序可循,
做到有据可查、防范风险、降低成本,便于加强采购工作的管理,提高采购工作
的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、 采购部工作内容及职责
(一)热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
(二)廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
(三)负责公司工程所需材料的采购工作。
(四)负责供应商的开发、管理及维护工作。
(五)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
(六)大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
(七)积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
(八)及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
(九)做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
(十)建立采购档案: 将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理; 每一
年的材料供销合同与相关文档统一管理; 材料询价单、 材料询比价表、 材料审批
表统一管理。
(十一)完成领导交办的其他工作。
三、工作指导流程
采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责
任, 采购工作的好坏,直接影响了项目的质量、工期、成本。建立高效、实用、
完善的采购工作流程是提高采购效率, 降低成本最有效的方法。 在项目实施的过
程中,采购部需要项目部、 行政管理中心、 财务管理中心等各个部门的大力支持
才能顺利的完成采购工作, 每个部门之间的联系需要一个标准来规划, 来提升工
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作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
(一)项目过程中指导流程
1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要求,配合进行投标
的材料报价, 以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的, 更要避免发生投
标价低于实际采购价的情况出现。
2 、项目正式运作后,采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》(见
附表 1),经总经理批准后,统一下达到采购部。收到材料请购单后,采购部应
该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
3 、采购部接到《项目用料清单》后,根据所需材料的规格、数量、质量要
求及项目所在地等实际情况, 向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出
《材料询价单》(见附表 2 )。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价
单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款
的依据之一,需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》
(见附表3 )进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责
人正确填写《材料审批表》(见附表 4),经审批确定后,采购部与供应商签订
《材料供销合同》,同时向项目部通知其准备收货。
4 、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输,各项具体要求以与我司签
订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5 、项目部所需材料到场后,应由采购员负责材料的质量、数量检查,检查
中必须将供应商的送货单与我司的 《材料供销合同》相对照, 质量和数量都准确
无误后才能进行收货,然后填写《物料验收记录表》(见附表 5 )及《材料进场
验收单》(见附表 6 ),相关责任人签字后回传采购部。
6 、项目完成后,采购部根据与供应商签
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