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(年度报告)年度财务报告 2010 年度财务方案 一、公司生产运营简介 2010 年度我公司调整运营结构,扩大运营规模,进壹步完善了企业内部运营 机制,促进了销售收入的提高,于取得较好经济效益的同时取得了较好的社会效 益。 二、主要财务情况分析 1.销售及利润分析 公司全年 1-12 月份累计实现销售收入同比上年增长 11%;累计实现利润总 额比上年同期增长 18%;累计应交企业所得税 97431.17 元,累计净利润 131454.31 元。 销售收入比上年同期增加,表明市场占有率不断扩大,企业的发展能力不断增强; 营运利润率比上年同期提高,表明企业市场竞争能力逐年增强,发展潜力增大, 从而使企业获利能力增强。 2.资产负债分析 (1)流动比率 本年度流动比率比上年同期增大,表明公司的流动资金占用较多,影响公司 资金的使用效率。 (2)速动比率 本年度速动比率比上年同期增大,表明公司应寻求最佳资金平衡点及投资机 会的能力,有效组织现金流量及流速。 (3)资产负债率 本年的资产负债率比上年同期降低,资产负债率反应债权人所提供的资金占 全部资金的比重,以及企业资产对债权人权益的保障程度,这壹比率越低表明企 业的偿债能力越强。 事实上对这壹比率的分析,从财务管理的角度见,企业应当审时度势,全面考虑, 以便做出正确的分析和决策。 (4)固定资产周转率 2010 年固定资产周转率为 6.50 次,说明 2010 年度周转速度同比上年快,其 主要原因于于固定资产净值增加幅度要小于销售收入净额增长幅度,说明企业营 运能力增强。 3 .费用水平分析 本年 1-12 月份各项费用总额比上年同期增加,其中主要的增长项目是工资 及福利的增长了。 综上所述,2010 年度财务各项指标比较合理,表明财务情况良好。 财务负责人: 编制人: 2011 年 1 月 12 日 2011 年度财务方案 一、公司生产运营简介 公司以持续运营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计制度的 规定进行确认和计量,通过对 2011 年度财务报表的各项指标分析如下: 二、主要财务情况分析 1.销售及利润分析 公司全年 1-12 月份累计实现销售收入同比上年下降 13%;累计实现利润总 额比上年同期增长 4.3%;累计应交企业所得税 83813.98 元,累计净利润 244638.07 元。 销售收入和上年同期相比有所下降,表明市场占有率下降,应提高市场占有 能力,不断扩大的销售收入是企业生存发展的条件;营运利润率提高,表明企业 市场竞争能力逐年增强,发展潜力增大,从而使企业获利能力增强。 2.资产负债分析 (1)流动比率 本年度流动比率比上年同期增大,表明公司的流动资金占用较多,影响公司 资金的使用效率。 (2)速动比率 本年度速动比率比上年同期增大,表明公司应寻求最佳资金平衡点及投资机 会的能力,有效组织现金流量及流速。 (3)资产负债率 反应债权人所提供的资金占全部资金的比重,以及企业资产对债权人权益的 保障程度,本年的这壹比率较低,表明企业的偿债能力增强。 (4)固定资产周转率 2011 年固定资产周转率为 5.17 次‚说明 2011 年度周转速度同比上年要慢, 其主要原因于于固定资产净值增加幅度要大于销售收入净额增长幅度,说明企业 营运能力有所减弱,但根据公司目标及同行业水平比较,这种减弱幅度是于合理 范围内的。 3 .费用水平分析 本年 1-12 月份各项费用总额比上年同期减少,其中主要原因于于改善运营 管理,从而使各项费用降低。 综上所述,2011 年度财务各项指标比较合理,表明财务情况良好。 财务负责人: 编制人:

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