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起草人/修订人: 日期: 2018 年 11 月 2 日
审核人: 日期:
批准人: 日期:
颁发部门:总经办
分发部门:财会部 (1 份 )、总经办( 1 份)
1、目的:描述质量管理部经理的工作范围和责任。
2 、责任:质量部经理对本规程负责。
3 、内容:
3.1 部门管理
3.1.1 组织落实公司下达的任务目标,并对其结果负责;
3.1.2 制订本部门员工岗位职责;
3.1.3 拟定本部门工作计划,安排本部门员工的工作任务;
3.1.4 监督、检查、考核下属员工的工作;
3.1.5 激励、培训本部门员工。
3.2 组织建立 GMP 管理体系并负责监督实施和持续改进:
3.2.1 依据 GMP 标准要求,组织建立标准化的质量管理体系,制定标准文件管理规程,
审核企业管理标准、技术标准、操作标准,保证企业标准文件处于可控的状态;
3.2.2 组织建立物料、半成品和成品的放行或拒收系统;
3.2.3 批准工艺规程、取样方法、质量标准和其他质量控制规程;
3.2.4 负责现有 GMP 文件的定期评审;
3.2.5 指导本部门与 GMP 相关文件及记录的收集整理和归档;
3.2.6 编制年度自检计划并组织实施;
3.2.7 组织编制验证规程,负责编写年度验证计划并组织实施。
3.3 质量检验管理
3.3.1 组织制定检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品、培养基等管理规程。
3.3.2 根据 GMP 标准以及药品质量标准等要求,组织编制检验规程、检验仪器的操作、
清洁、维护保养规程,保证检验的正常进行,保证检验仪器的合理与正常使用。
3.4 组织物料、半成品、成品质量规程及质量标准的制订与执行:
3.4.1 组织制定和修订物料、半成品和成品的内控标准和检验操作规程;
3.4.2 组织制定取样和留样制度;
3.4.3 审核检验报告,决定物料和半成品和成品的使用。
3.5 生产过程质量控制能力的分析及异常的改善:
3.5.1 检查本部门、厂房和设备维护情况;
3.5.2 监督生产及检验用计量仪器设备的校验情况
3.5.2 组织定期监测洁净区尘粒数和微生物数;
3.5.3 批准和监督被委托方承担的委托检验;
3.5.4 审核评价批记录,内容包括:配料、称重过程中的复核情况;各生产工序检查记
录;清场记录;半成品质量检验结果;偏差处理;成品检验结果等,并根据审核结
果决定是否放行;
3.5.5 组织本部门负责重大事故报告。
3.6 督导客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟订。
3.7 参与供应商审计:
3.7.1 组织本部门,会同有关部门对主要物料供应商的质量体系进行审查和评估。
3.8 公司产品质量异常的处理:
3.8.1 审核不合格品处理程序;
3.8.2 决定不合格品处理;
3.9 产品改进控制:
3.9.1 负责对体系、 产品持续改进的策划, 当出现存在的或潜在的质量问题时提出相应
的纠正和预防措施,并跟踪验证实施效果;
3.9.2 负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.10 产品开发与试制的参与:
3.10.1 配合研发部,参与组织新药报批;
3.10.2 组织试制样品的检验工作。
3.11 质量培训计划的制定、督导与执行:
3.11.1 对本部门人员进行必要的 GMP 及岗位操作的培训;
3.11.2 依据 GMP 的要求,组织员工的药政法规培训、考核及实施工作。
3.12 质量信息的收集、分析及传递:
3.12.1 产品质量情况的定期回顾与审核;
3.12.2 评价原料、半成品及成品的质量稳定性。
3.
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