不符合项报告-营业部.docVIP

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  • 2021-05-21 发布于北京
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不符合项报告 编号:JDS/QEP17-003B 审核日期 2008年 11 月 28 日 内审员 *** 完成改善日期 年 月 日 管理者代表 *** 受审核单位 营业部 受审核单位主管 *** 不符合事项 有订单评审的需要,但是该部门没有订单评审的记录及评审中提出的任何措施记录。 不符合ISO9001:2000条款的7.2.2与产品要求的评审。 原因分析 以前仓库库存不够的情况下的订单有和相关部门进行会审,但没有留下记录. 分析日期:2008年12月02日 纠正和预防措施 对以后有疑问的订单在和相关部门讨论后及时做记录,让口头的讨论文件化. 完成期限:2008年12月02日以后 效果确认: 内审员: 管理者代表:

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