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营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度
第一节 询价管理制度
一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口
港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确
认的中标单位进行供货。
二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单
位申报的下浮后比率进行结算。
三、询价管理。
1、询价职责管理。
采购询价分两组同时进行,机关各职能部门作为公司采购监督管
理部门,每天安排两人负责到海天市场询价,食堂作为主副食物品具
体使用部门,每天安排两人负责到海天市场询价,询价人员要认真对
待询价工作,确保所询价格为市场真实零售价格。
询价人员询价每天询价时间不做具体规定,以两组询价人员中价
格低者为确定结算价格的依据,询价员在询价单上需签署询价人姓
名、询价日期、询价时间,当天所询价格为第二天结算价格依据。
2 、询价流程管理。
两组询价人员,在每日下班前将所询价格单交公司客服中心,由
客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格,制作采购结算
价格表,经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司
分管副总经理签字后,于次日午后 2:00 前在 OA上进行公布。
第二节采购、验质、检斤管理制度
一、 采购环节管理
1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行
主副食商品供应。
2、安质部购买低值易耗及办公用品,应取得供货单位开具的原
发票。
3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程
序审批后由财务报销。
4、安质部负责与供货商核对货款,由安质部负责收集各供应商
结算收据,制作付款明细表,审批签字后,每月统一支付供货款。
二、验质、检斤环节管理
1、安质部作为采购主管部门,对供应商所供商品质量负责,对在
商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为,有权依据双方
签订合同进行处罚(罚金在履约保证金中扣除)。餐饮配送部负责所
购物品的质量检验工作,对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有
权拒收,并通知采购部和财务核算。
2、食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保管
员共同在场情况下进行。采购员:负责对所购商品实行监督;管理
员:负责对所购商品质量进行监督;核算员、保管员:负责对所购物
品数量进行监督,对所购物品无数量和质量问题时,保管员方可办理
入库手续。
3、在检斤过程中,如有超计划供货,食堂有权拒收;实际送货数
量低于计划申报数量,由餐饮部提出接收意见,如可接收按实际送货
数量接收。
第四节 出、入库管理制度
一、入库管理。
1、餐饮部保管员要及时登记保管帐,确保账物相符;要及时清理
打扫库房,确保库房物品摆放规整、卫生整洁。
2 、保管员只能接收由采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同
在场检斤的物品,不得接收其他个人或自己购入的任何物品。
3、已检斤入库物品要及时填制入库单。入库单一式三联,一联保
管员记账,一联送交财务部门,一联交采购员结算用。
财务部门按经审批后的发票或采购报销单结算货款,发票及采购
报销单应附有保管员出具的金额核对相符的入库单。
4 、保管员每日上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副食
成本(直接入厨除外)及食堂转下班的成本(要求上报品名、数量、
金额,半成品以实际数量为准,并由下班班长签字)
5、保管员每月末上报库存物资盘点表。财务部核算每月不定期进
行库存抽查盘点,每季度末必须进行彻底盘点。
6、餐饮部保管员对各食堂的过期、变质物品按品名、规格、数量
填写报损单,报损单应写明报损原因,报损单经由餐饮部经理、安质
部经理及公司领导审批后方可进行财务核销。
二、 出库管理。
1、餐饮配送部领用主副食等直接入厨物品时,填制原材料采购计
划申报、验收入库明细表。由计划申报员、采购员、保管员、核算
员、管理员、各班班长签字,此表为直接入厨物品出库单,是结算依
据。
2 、餐饮配
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