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3. 是否按规定拟订、完善安全操作规程;
2. 安全管理机组成员是否由各车间、部门负责人担当;
3. 各车间是否按要求设置专兼职安全员、统计员。
2. 其他安全管理人员是否持证上岗。
1. 是否对公司安全生产管理机构人员进行实时调整。
公司安全生产隐患排查清单
制作部门:安环部
排查要求
排查内容
公司证照是否在有效期内;
资质证照
安全生产
管理机构
是否设置车间级安全管理机构和人员。
公司下发的文件精神是否实时传达学习;
安全生产
公司对安全生产工作的决策部署是否贯彻落实;
2.
文件落实
情况
3. 公司安全生产专题会议是否层层传达;
对公司的其他决策是否遵照执行。
是否按规定成立、健全安全生产责任制;
安全生产
是否按规定成立、健全安全管理制度;
规章制度
适用部门:安环部
排查结果 备注说明
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
制度或文件是否按规定编制、发布、修订;
是否严格执行各项安全规定;
是否将安全管理制度、 操作规程悬挂在车间、 岗位上,且岗位职工熟知。
是否拟订年度安全生产培训教育计划;
分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培训教育会议;
是否分单元、划地区开展培训教育;
安全生产 4. 是否全方位、全覆盖开展培训教育;
培训教育
是否成立培训教育档案;
新入职职工是否进行岗前三级教育;
特种作业人员参加特意的教育培训、是否持证上岗;
各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账;
安全生产费用的列支是否购买安全设施设施;
安全生产
是否特意用于改良安全生产条件;
费用投入
是否用于安全生产培训教育和劳动防备用品购买;
□合格
□不合格
□合格
□不合格
是否购买职工工伤保险。
是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和查核标准等内容。
是否成立相应监察查核体制,保证安全生产责任制的
安全生产
□合格
落实。
责任制
□不合格
重点环节、重要设施设施是否表示责任人或悬挂责任牌;
是否层层签署安全生产责任书。
车间、部门是否认期组织对本地区现场进行全方位的排查;
是否主要负责人亲自组织排查;
是否成立排查登记台账;
□合格
现场管理
4. 是否明确整改责任人、整更期限、计划;
□不合格
是否按照隐患排查治理的闭环管理进行整改。
是否对安监局检查内容进行分解落实整改;
是否开展本地区工艺环节、重要设施进行专项检查;
是否对本地区内可能发生的事故进行现场处理操练;
是否按照排查清单每月进行隐患排查治理,统计、上
报等环节工作;
是否将隐患排查信息实时上报上传。
1.
是否设置公司规范化管理“五项公示制度”;
安全表记
2.
是否严格实行公司出入登记制度和入厂须知;
□合格□
标志成立
3.
是否按规定设置安全指示、警告、标志和;
不合格
情况
是否对重点设施设施及重点工艺环节设置危险警告标牌和责任人。
1. 是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作
业八大作业票, 并按规定逐级审批和 “五不作业” 管理;
危险作业
2. 是否见告外协单位对本地区实施吊装、动土等作业时□合格
票证管理
的注意事项;
□不合格
3. 实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持证,
签字。
1. 是否对厂内机车如期进行查验;
□合格
查验检测
2. 是否对特种设施(压力容器、仪表、吊装、安全阀、
□不合格
分气缸、 炉等) 行如期 ;
是否 作 所 施 病危害 ;
是否按 定 工 行健康体
;2. 是否成立 生档案和 者健康 档案;
生
防
急管理
是否 危害 果 行公式;
□合格
是否在作 所 置 危害见告牌(一氧化碳、噪
□不合格
音、粉 ??)和 危害公式 ;
是否成立 生管理制度和操作 程;
是否开展 生培 教育。
是否按国家 定配 必 的 防 用品;
□合格
是否 防 用品的正确佩戴 施 督 ;
□不合格
是否成立 防 用品 放台
消防 施是否完好 用;
急器材是否 于待用状 ;
□合格
有毒、易燃气体 装置是否认期 、完好;
□不合格
其他 施 的完好;
公式 急 案是否在安 局 案, 急 案是否
组织操练。
车间应严格执行文件和档案管理制度,对安全生产工作应当上传下达,保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力;
车间应成立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案,并加强对安全记录的有效管理。
公司负责人: 填表人签字: 填表日期:
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