企业安全生产隐患排查清单.docxVIP

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3. 是否按规定拟订、完善安全操作规程; 2. 安全管理机组成员是否由各车间、部门负责人担当; 3. 各车间是否按要求设置专兼职安全员、统计员。 2. 其他安全管理人员是否持证上岗。 1. 是否对公司安全生产管理机构人员进行实时调整。 公司安全生产隐患排查清单 制作部门:安环部 排查要求 排查内容 公司证照是否在有效期内; 资质证照 安全生产 管理机构 是否设置车间级安全管理机构和人员。 公司下发的文件精神是否实时传达学习; 安全生产 公司对安全生产工作的决策部署是否贯彻落实; 2. 文件落实 情况 3. 公司安全生产专题会议是否层层传达; 对公司的其他决策是否遵照执行。 是否按规定成立、健全安全生产责任制; 安全生产 是否按规定成立、健全安全管理制度; 规章制度  适用部门:安环部 排查结果 备注说明 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 制度或文件是否按规定编制、发布、修订; 是否严格执行各项安全规定; 是否将安全管理制度、 操作规程悬挂在车间、 岗位上,且岗位职工熟知。 是否拟订年度安全生产培训教育计划; 分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培训教育会议; 是否分单元、划地区开展培训教育; 安全生产 4. 是否全方位、全覆盖开展培训教育; 培训教育 是否成立培训教育档案; 新入职职工是否进行岗前三级教育; 特种作业人员参加特意的教育培训、是否持证上岗; 各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账; 安全生产费用的列支是否购买安全设施设施; 安全生产 是否特意用于改良安全生产条件; 费用投入 是否用于安全生产培训教育和劳动防备用品购买;  □合格 □不合格 □合格 □不合格 是否购买职工工伤保险。 是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和查核标准等内容。 是否成立相应监察查核体制,保证安全生产责任制的 安全生产  □合格 落实。 责任制  □不合格 重点环节、重要设施设施是否表示责任人或悬挂责任牌; 是否层层签署安全生产责任书。 车间、部门是否认期组织对本地区现场进行全方位的排查; 是否主要负责人亲自组织排查; 是否成立排查登记台账; □合格 现场管理 4. 是否明确整改责任人、整更期限、计划; □不合格 是否按照隐患排查治理的闭环管理进行整改。 是否对安监局检查内容进行分解落实整改; 是否开展本地区工艺环节、重要设施进行专项检查; 是否对本地区内可能发生的事故进行现场处理操练; 是否按照排查清单每月进行隐患排查治理,统计、上 报等环节工作; 是否将隐患排查信息实时上报上传。 1. 是否设置公司规范化管理“五项公示制度”; 安全表记 2. 是否严格实行公司出入登记制度和入厂须知; □合格□ 标志成立 3. 是否按规定设置安全指示、警告、标志和; 不合格 情况 是否对重点设施设施及重点工艺环节设置危险警告标牌和责任人。 1. 是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作 业八大作业票, 并按规定逐级审批和 “五不作业” 管理; 危险作业 2. 是否见告外协单位对本地区实施吊装、动土等作业时□合格 票证管理 的注意事项; □不合格 3. 实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持证, 签字。 1. 是否对厂内机车如期进行查验; □合格 查验检测 2. 是否对特种设施(压力容器、仪表、吊装、安全阀、 □不合格 分气缸、 炉等) 行如期 ; 是否 作 所 施 病危害 ; 是否按 定 工 行健康体 ;2. 是否成立 生档案和 者健康 档案; 生 防 急管理  是否 危害 果 行公式; □合格 是否在作 所 置 危害见告牌(一氧化碳、噪 □不合格 音、粉 ??)和 危害公式 ; 是否成立 生管理制度和操作 程; 是否开展 生培 教育。 是否按国家 定配 必 的 防 用品; □合格 是否 防 用品的正确佩戴 施 督 ; □不合格 是否成立 防 用品 放台 消防 施是否完好 用; 急器材是否 于待用状 ; □合格 有毒、易燃气体 装置是否认期 、完好; □不合格 其他 施 的完好; 公式 急 案是否在安 局 案, 急 案是否 组织操练。 车间应严格执行文件和档案管理制度,对安全生产工作应当上传下达,保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力; 车间应成立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案,并加强对安全记录的有效管理。 公司负责人: 填表人签字: 填表日期:

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