物资管理制度物资采购办法、物资仓库管理、收发存程序.docVIP

物资管理制度物资采购办法、物资仓库管理、收发存程序.doc

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PAGE / NUMPAGES 物资管理制度 一、物资分类 1.固定资产的定义——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。 2.低值易耗品的定义——价值低或使用时间较短(一年以内)的物品。 3.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。 4.小商品的定义——为促进销售而购进的商品,即礼品。 二、物资采购制度 1.各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。 2.急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买。 3.各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。 4.申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、 数量、用途(或使用的地方)。 5.采购部审核申购物品的库存情况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。 6.采购部应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。 7.对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。 8.采购部应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。 9.采购部应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。 10.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部应将情况通知给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。 11.采购部在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。 三、仓库管理制度 1.对仓管人员的要求 (1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。 (2)及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。 (3)经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。 2.验收入库制度 (1)所有物资进仓前应先登记入库,入库的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。 (2)仓管人员及申购人对入库的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。 (3)凡尚未取得发票而先行入库的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。 (4)已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。 3.保管制度 (1)固定资产的管理 ①固定资产由使用部门保管; 固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务部办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。 ②固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列账存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查。 ③固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务管理部与使用部商定,需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报总经理批准,进行账务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。 (2)其它物资的管理 ①其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。 ②财务部要对购进的各项固定资产建账建卡,根据会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。 ③所有物品由行政及行政人事部统一按分类编号。 ④仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。 ⑤仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。 ⑥各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。 ⑦盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部。 ⑧情况严重时,应及时报告总经理。 ⑨盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。 各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当

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