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- 2021-08-10 发布于江苏
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篇一:内部审计制度(关务)
XX有限公司
内部审计制度(关务)
第一章总则
第一条为了进一步提高审计工作质量,加大审计监督力度,实现内部审计工作规范化,完善公司内部掌握制度;同时增加公司自我约束,改善经营管理,保障公司生产经营活动的健康进展,提高经济效益,实现公司资产保值增值,依据《中华人民共和国海关法》、《黄埔海关关于加工贸易企业账簿、单证管理规定的通告》、《黄埔海关对加工贸易企业账簿、单证管理规定》、《加工贸易保税货物跨关区深加工结转的管理方法》、《海关行政惩罚实施条例》、《中华人民共和国海关对加工贸易货物监管方法》、《中华人民共和国海关稽查条例》及《中华人民共和国会计法》等有关规定,结合本公司实际状况,制定本制度。
其次章内部审计机构和人员
其次条公司设立关务审计部,在总经理领导下进行审计工作,在工作上挺直受久尹股份有限公司稽核室和财务部的业务指导和监督,独立行使审计职权,不受其他部门和个人的干涉。
第三条关务审计部设审计主管(关务课长)、审计员特地负责审计工作。内部审计的基本原则:独立性原则、依法审计原则、实事求是原则、客观公正原则、廉洁奉公原则、保守隐秘原则。
第四条关务审计人员应当努力学习和把握国家海关的相关法律、法规、政策以及公司的有关规章,熟识相关的理论和专业学问,精通审计和关务业务。公司对其进行连续训练、
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