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- 2021-08-26 发布于四川
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公司会计内部监察体系
集团企业越来越成为企业发展的新倾向,其气氛越来越活跃,内部机构越来越复杂。财务管理的重要性在这里显现出来。它控制着各种部门的大体方向不能偏离。现在,会计账目的真实性受到质疑,企业与会计为共同获得私人利益,假账,虚账增多。流通形式不正规,自设金库,划分灰色地带的现象越来越多,主要体现为将公共财产私吞如私人账户,维护小团体利益,并诱发更多财务及另外的状况。很大一部分原因是因为检查监督制度不完整不规范,惩治力度不够大甚至同流合污。随着市场的进一步开放,企业需要从国家的保护中渐渐独立站立起来,既要适应不断变化的市场需要,更要抓住有利时机发展并推广自己。为了达到这一目的必须进一步落实内部财务管理的透明化真实化。保证各项数据经得起多方检验,企业应向着国际化公开化的方向发展而不是自谋利益,后者是无法长久生存的。
1内部监管的构成
国际上存在两种内部监管机制:单层董事会制下的内部监管,只在股东会下设董事会,同时在董事会下设置各委员会。委员会成员多由非执行外部董事组成,共同行使监管职权。审计委员会设在董事会下,对内部监管起主要作用。审计委员会是隶属于董事会下的为控制监督服务的组织,是代表董事会对外与注册会计师沟通的机构,也是隶属于管理层下的为经营管理服务的组织。委员会成员中,独立董事应占1/2以上,至少有一名独立董事是财务专家,有一名是法律专家。
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