公司审计工作管理方案办法.docVIP

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  • 2021-09-11 发布于山东
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公司审计工作管理方案方法 公司审计工作管理方案方法 PAGE / NUMPAGES 公司审计工作管理方案方法 若有你有帮助,请购置下载,感谢! 公司审计工作管理方法 第一章 总 则 第一条 为增强公司公司内部审计工作,保障内部审计机构和内部审计人员充分履行职权,发挥内部审计在改良经营管理、纠错防弊、提升经济效益、增强勤政建设、保护自己合法权益、防备风险方面的作用,依据《中华人民共和国审计法》和审计署、安徽省对于内部审计工作的规定,联合公司公司实质,拟订本管理方法。 第二条 公司公司的内部审计,是独立督查和评论本单位及所属单位、部门财务进出、经济活动的真切、 合法和效益的行为, 其目的是促使公司增强经营管理和实现经营目标。 第三条 公司公司督查审计部在公司公司主要负责人或受权副职的领导下详细依法独立展开内部审计工作。 第二章 审计机构和人员 第四条 公司公司在资本流量较大的经济实体单位建立审计站,隶属督查审 计部,推行垂直管理。 审计站参加所驻单位波及经营管理有关的会议, 负责所驻单位的平时审计工作,包含物质采买、工程管理、废旧物质销售等。 第五条 建立审计站的单位应为内部审计人员供给办公场所、设备、交通等必需的工作条件。 第六条 推行内部审计专业技术资格制度。内部审计专业技术资格的获得、认定和聘用,应依据国家有关规定办理。 第七条 内部审计人员应该依据国家有关规定参加岗位资格培训和

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