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供应站各业务员
岗位工作流程及要求
主讲人:吕春华
课 时:8课时
;目 录;生产单位上报需求计划; 计划员上报需求计划要符合实际生产需要,提报计划时要仔细检查,严格按照需求计划的规格型号上报计划,确保各项数据准确无误,避免计划回退,提报完计划后及时创建预留,为日后物资出库做好准备。;送货;物管部审批后的物资需求计划; 计划审批通过后,材料员要通知供应商及时送货。送货时,相关人员认真对物资的数量和规格与上报计划进行对照,及时对物资进行报检。物资到货后及时办理结算手续,结算时认真审查供应商是否存在挂靠行为,对结算手续和材料不全的供应商,一律不予结算。
物资结算以后,保管员及时做好物资系统入库,能进行ERP入库的,一律不允许手写入库。
;; 配拨员根据计划员做的预留及时做好领料、批料手续。
保管员根据批料单进行发料,并及时做好实物出库,不能办理ERP出库的,要根据配拨员开具的手写配拨单出库。严格杜绝没有出库手续进行发料。;(一)二级单位自购入库(一检);(1)选择采购订单;(2) 选定采购订单,点击“执行”。;;(4)输入实收数量,“检验类型”选填“一检”。;(5)保存成功;2、质检员录入质检信息;(1) 查找或输入到货记录。;(2) 点击“一次报检通知单”。; 二级单位自购只启用“一检”功能,根据需要录入相
关字段的质检信息。 ;3、质检审批;4、入库MIGO;(1)下图中第2步,自购时选采购订单,委托采购时选外向交货单,第3步输入相应的采购订单号或者外向交货单号。;(2)输入“数量”栏中相关信息;(3)输入“何处”栏中相关信息;(4)检查、过帐;(5)生成入库凭证;4、凭证稽核ZP10MMDG175;(1)按下图顺序输入数据;(2)按下图顺序输入数据;(二)出库操作;(1)输入计划员创建的预留、发出工厂,点击“执行”。;(2)检查数据后,点击“执行”。;(3)核对数据后,点击“保存”。;(3)领料单创建成功。;2、批料单创建ZP10MMDG016D;(1)输入“领料单号”和“工厂”。;(2)检查并开始编辑。;(3)编辑批料数量等。;(4)保存。;3、发料ZP10MMDG016G;(1)输入“???料单号”和“工厂”,点击“执行”。;(2)核对数据并保存。;4、稽核ZP10MMDG175;(1)输入“物料凭证”和“工厂”,点击“执行”。;(2)选中需稽核的数据并保存。;(3)稽核完成。;5、退库:使用MBST事物代码冲销,重新从预留开始做领料、批料、发料程序。
;谢 谢
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