不合格品处置单.docxVIP

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不合格品处置单 不合格品处置单 PAGEPAGE2PAGE2第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 2 页 不合格品处置单 不合格品处置单 产品名称 产品图号/规格 不合格品来源: □进料检验 □过程检验 □出厂检验 批量数 批次号 抽检数 不合格数 不合格生产部门/供应商 不合格信息简述: 一、 一、质量部(白)二、责任部门(红)三、仓库(兰) 检验员/日期: 责任部门签字确认/日期: 不合格品初步意见: □退货 □挑选 □返工 □报废 □转评审流程 质检科长签字/日期: 责任部门签字确认/日期: 评审流程 责任部门 原因分析: 改进措施: 销售部 □正常计划 □急件 □返工 □插单 不发货程度:□一般 □严重 □很严重 生产计划数量 签名/日期: 技术部 处置结果:□退货 □让步接收 □挑选 □返工 □返修 □报废 处置意见描述: 签名/日期: 质量部 质量副总 签名/日期: 注:1、当不合格初步处理意见为“转评审流程”时,则开始进行评审流程; 2、当技术部的处置意见为让步接收不合格品则需报请质量副总批准。

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