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- 2021-10-16 发布于河北
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公司内部财务管理制度
为适应公司管理要求,规范财务操作,指导各部门办理涉及财务方面的日常工作 原则,根据公司有关财务制度与规定,以及财务工作现状,并结合公司今后发展需要 和财务管理需要。特制定如下内务此物管理制度。
一、公司各项财务收支管理原则
公司全体员工应本着搞笑、节约的原则经办各项事项,有计划、有控制地安排各 项开支。鉴于公司统一管理要求,各项财务支出,一律实行总经理审批制度。在此基 础上,公司的各项开支,采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。
二、用款制度
1 、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办 理付款。各项预付款项,在未取得发票等合法报销凭证之前,按照规定一律先挂记经 办人的个人往来,经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲账。
2 、非日常性用款,需办理用款申请,报经公司领导批准后按审批意见执行。
3 、大额现金需求,按照银行现金管理要求,需提前一天向财务部门提出申请,以 便财务部门准备。
三、借款制度
1 、借款要求按照用款规定半路有关手续。由借款人按规定在《借款单》上填列借 款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报账日期。
2 、借款数额要求严格预算,不准宽打窄用或挪作他用。
3 、借款在办理完有关业务后一周内到财务报账。特殊情况需由借款人出具书面寿 命,报总经理审批。
4 、前款不清,后
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