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- 2021-10-18 发布于广东
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企业内部控制验收与保管控制流程
验收与保管控制流程
业务流程
序号
责任
部门/人
配合/支持
部门
不相容
职责
监督检查
方法
相关
制度
1
1.安排人员接收
采购物资
2.核对采购单据与待检物资
3.质量检验、提交验收报告
4.联系供应商解决验收中的问题
5.办理存货入库手续
6.搬运、按规定库位摆放存货
7.存货仓储管理
8.更新、维护存货登记台账
1
仓储部
采购部、
质检部
检查收货人员组织是否到位
《验收与保管制度》
2
仓储部
采购部
检查物资与采购单据是否一致
《验收与保管制度》
3
质检部
采购部、
仓储部
审核
检查是否按照检验规范进行物资验收
《验收与保管制度》
4
采购部
仓储部
检查与供应商的沟通情况,问题解决办法
《验收与保管制度》
5
仓储部
采购部
检查入库验收流程是否依照企业规程操作
《验收与保管制度》
6
仓储部
检查存货是否合理、是否符合企业库位管理规定
《验收与保管制度》
7
仓储部
相关部门
检查是否执行企业日常仓储管理规定,是否存在安全隐患
《验收与保管制度》
8
仓储部
检查存货信息更新的及时性和完备性,是否账实相符
《验收与保管制度》
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