企业内部控制验收与保管控制流程.docxVIP

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  • 2021-10-18 发布于广东
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企业内部控制验收与保管控制流程 验收与保管控制流程 业务流程 序号 责任 部门/人 配合/支持 部门 不相容 职责 监督检查 方法 相关 制度 1 1.安排人员接收 采购物资 2.核对采购单据与待检物资 3.质量检验、提交验收报告 4.联系供应商解决验收中的问题 5.办理存货入库手续 6.搬运、按规定库位摆放存货 7.存货仓储管理 8.更新、维护存货登记台账 1 仓储部 采购部、 质检部 检查收货人员组织是否到位 《验收与保管制度》 2 仓储部 采购部 检查物资与采购单据是否一致 《验收与保管制度》 3 质检部 采购部、 仓储部 审核 检查是否按照检验规范进行物资验收 《验收与保管制度》 4 采购部 仓储部 检查与供应商的沟通情况,问题解决办法 《验收与保管制度》 5 仓储部 采购部 检查入库验收流程是否依照企业规程操作 《验收与保管制度》 6 仓储部 检查存货是否合理、是否符合企业库位管理规定 《验收与保管制度》 7 仓储部 相关部门 检查是否执行企业日常仓储管理规定,是否存在安全隐患 《验收与保管制度》 8 仓储部 检查存货信息更新的及时性和完备性,是否账实相符 《验收与保管制度》

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