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- 2021-10-19 发布于北京
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医院2021年财务收支预算报告
一、指导思想
围绕《关于建立现代医院管理制度的指导意见》及《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作意见》要求,按照总量控制、结构调整的原则,XXXX年通过提高技术、服务质量、工作效率实现社会效益和经济效益同步提升。
二、编制原则
1、依据《预算法》和《政府会计制度》,结合医院年度重点工作,以目标为导向,有保有压、突出重点。
2、收支统、统筹兼顾,根据医院年度计划,以收定支、量入为出、收支平衡。
3、规范管理、兼顾平衡,在保证基本运营支出、医务人员薪酬待遇和学科建设预算的前提下,严格控制其他各项一般性支出,保证医院可持续发展。
三、编制依据
1、XXXX年门诊收入预算在XXXX年完成情况基础上,结合本年预计门诊人次、每门诊人次收费水平计算编制。
2、XXXX年住院收入预算在XXXX年完成情况基础上,结合本年预计出院人次、出院者均次收费水平计算编制。
3、XXXX年支出预算遵循优化支出结构,增加员工、特别是医务人员薪酬待遇,控制消耗性支出,降低运行成本占支出比例原则,药占比控制在XX%;卫生材料占比控制在XX%,百元医疗收入(不含药品收入)消耗卫生材料XX元,确保医院经济良性运转。
4、XXXX年综合病房大楼基建项目工程资金通过市政府申请到开发银行X亿元长期贷款。
四、编制方法
XXXX年预算编制方法
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