工地财务管理制度.pdfVIP

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工地财务管理制度(讨论稿) 为了规范工地财务管理制度,节约成本、创造更大的经济效益, 经各部门讨论,现制定以下管理办法: 一、项目工地主要材料管理制度 建立和健全材料收发及保管制度,严格控制材料成本。 1、 材料购买 (1)购买主要材料时,首先由现场责人填写购买原材料申请单, 报总经理(或者副总经理)批准后,由财务主管安排资金出纳随 同采购员前往采购,在公司资金充足的情况下,原材料可一次性 购买或减少购买次数,以减少购买材料发生的费用。 (2)在购料时务必索取票据,票据内容应有日期、发货单位、材 料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用 章。 2、直拨现场 3、材料入库 (1)在购回材料后,由技术部门检验质量后入库,由保管员清点 数量并开入库单 。入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料 部门(供应部门)留存。 (2)入库单据内容:名称、规格、单价、 数量、金额、发货单 位、日期,并由技术员、保管员、采购员分别签字。 (3)材料入库后,保管员根据入库单准确、及时的登记入帐。财 务部门与仓库要定期盘点,以达到帐实相符的要求。 (4)采购员拿着附有入库单的票据到经理处签字,然后到财务部 报帐。 4、材料出库 (1)材料领用时,领料部门首先填写领料申请单,由项目经理审 批。申请单应写明材料名称、 规格、型号、数量、经手人。领料部门持签字申请到保管处领料。 (2)实际发生的材料用量不得超过预算用量,如有超过现象应查 明原因。 二 、各分包班组预支工资 1、 首先班组队长向现场负责提出书面或者口头申请,由现场 负责填写付款通知书,经总经理(或者副总)同意后到财务领款 并附收款收据。 三、项目工地机械管理制度 项目工地机械分为:自有机械和租用机械 (一)、自有机械 1、机械购入 (1)、使用部门向供应部门反映需用机械情况,由供应部门向总 经理作书面申请,内容应有:机械名称、规格、单位、预计单价、 数量、预计金额、用途。总经理批准后去财务部预支购买机械款 项。 (2)、在购买机械时,发生的购买机械款、运杂费、安装费等必 须索要正规发票另附供货单位地址、联系方式。 (3)、供应部门购回机械后,由技术部检验质量及数量写出书面 报告并交于总经理审查 (4)、及时准确登记固定资产卡,同时入帐。 2、机械使用、维修、以及达到使用年限的处理 (二)、租用机械 14、财务部根据审核单据支付租用费用,并留存单据登记入帐 四、出差借款以及保险制度,本着前帐不清,后账不借的原 五、个人借款 六、食堂管理制度 七、水电管理制度 八、工机具保管 1、工机具入库时,保管人员要认真核实是否帐实相符。 2、施工队伍领用时,保管人员准确及时地记录。 3、定期配合财务部进行实地清点,做到帐实相符,如有盘亏或盘盈 查明原因。

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