- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
公司仓库单据管理办法
仓库单据管理总体原则:
物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理入库、物资安全、质量保证。
物控部要做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一、入库单
1.办理入库依据:发货单位的送货单、采购部提供的发票及申购单 。?????
2.入库单流程:材料入库采购人员确定—质检员质检—保管员核对数量无误后填写一式四联入库单,第一联为仓库存根联;第二联为财务记账联;第三联为质检联;第四联为采购联。质检部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字,方可入库,否则判定为待检区存放,不能入库。
3.入库单的填制:入库单按单中各项规范填写,按照不同种类分别登记,写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息,注意字迹清晰、工整。分别由采购员、保管员、质检员签字,按入库单流程办理,未签字、未质检不能入库,不能收发货,财务判定为无效单据。
4.验收:注意验收数量品种是否相符,注意验收方法与产品是否符合要求,有无质量问题,部分货品包装是否破损。
5.对帐:月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计并编制库存表,并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管:入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定,装订成册由仓库保管。
二、产成品入库单
1.办理入库依据:依据生产部门填写入库表及入库记录,填写本入库单,要详细注明名称、规格、数量。办理产成品入库,同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。
2.入库流程:每班班长根据填写的生产日报表报保管员—由质检员进行质检—保管员核对数量确认无误后填写入库单,本单一式四联,第一联为仓库存根联;第二联为财务记账联;第三联为质检联;第四联为生产联。
3.入库单的填制:入库单中各项应规范填写,生产部开具入库记录表,登记产品数量、规格、型号。一式四联入库单分别由入库员(生产部)、检验员、保管员同时签字,按产成品入库流程办理,未签字、未质检的产品不能入库,不能收发货,财务判定为无效单据。
4.对帐:入库单月末合计数量与财务部相对应科目及生产部月报对账相符。??????
5.单据保管:入库单按生产编号及产品规格分类,装订成册。
6.验收:注意品种、数量、规格、质量有无问题.
三、领料单:
1.依据:由用料部门填写一式三联领料单,经领料人签字,保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管:按照原料种类分别装订成册。
3.对帐:月末领料单、材料收发结存月报表、财务对应会计科目一致。
四、出库单(原材料):
1.由仓库根据生产部的领料单将原材料出库同时填写原材料出库单,由管理员、领料人共同签字后领取原材料。
2.出库单分配流程:
仓库:开单,留存第一联,与领料单对应;
财务部:记账发出材料,留存第二联;
生产部:记账第三联,作为领料人领料凭证,与领料单对应。
3.出库单中各项由仓库按单中各项规范填写(打印)作为仓库、生产部、财务部核实的依据。月末由仓库填报原材料收发结存月报表,与生产部、同财务部对账月结相符。
4.保管按照产品种类记账 ,分类别装订。
五、出库单(产成品):
1.由销售部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》,由销售部开单员、保管员、提货人共同签字,仓库凭单签字发货。仓库保管员未签字,未到场监督不许发货
2.出库单分配流程:
销售部:开单,留存第一联
财务部:记账应收款或发出商品,留存第二联
仓库:记账第三联
司机或取货员:提货随货同行,留存第四联
取货员:出厂放行,留存第五联(出门时凭此出门,此联交与保安或门卫)。
3.出库单中各项由销售部按单中各项规范填写(打印)作为仓库、销售部、财务部、客户联、出门联的依据。月末由仓库填报产成品收发结存月报表,与销售部、同财务部对账月结相符。
4.保管按照产品种类记账 ,分类别装订。
文档评论(0)