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- 2021-11-20 发布于广东
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从理论演进视角谈我国企业内部控制的改进
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:从理论演进视角谈我国企业内部控制的改进 1
(一)内部控制的涵义演进 2
(二)内部控制报告的涵义演进 3
(三)内部控制报告的内容演进 4
(一)执行 科学 的内部控制标准并加强全面风险管理 6
(二)加强会计人员职业道德建设 7
(三)强化控制环境意识 7
(四)强化内部审计职能以加强期末财务报告的风险控制 7
文2:论有效内部控制的构成要素 8
一、恰当的组织结构 8
二、优良的信息管理 10
三、有效的激励与约束方法 11
四、良好的人员素质 13
五、适用的企业文化 14
六、科学的风险管理 15
参考文摘引言: 16
原创性声明(模板) 16
文章致谢(模板) 17
正文
从理论演进视角谈我国企业内部控制的改进
文1:从理论演进视角谈我国企业内部控制的改进
企业内部控制理论演进
(一)内部控制的涵义演进
现代 内部控制的发展源于两方面的动力:外部审计的飞速发展和企业内部管理的压力。早期使用的术语主要有两个:内部牵制和内部 会计 控制。内部牵制指致力于分离责任的技巧,而内部会计控制则是先由早期的会计师广泛使用的概念,其完全包含的内容并不清楚,所以
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