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- 2021-11-23 发布于广东
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收单业务风险管理办法
第一章 总 则
第一条 为促进收单业务的健康发展,规 X〔下称本行〕收单业务操作,防 X 业务风险,维护各方合法权益,根据《银行卡业务管理办法》、《银行卡风险管理办法》与中国银联业务规则等相 关规定,制定本办法。
第二条 收单业务风险是指在收单业务开展过程中,由于各
种原因导致各方合法权益受到损害的可能性。
第三条 收单业务风险分为内部风险和外部风险。
内部风险包括商户拓展风险、审查审批风险、签约风险、账务处理风险和机具管理风险等;
外部风险包括特约商户欺诈风险等。
第四条 收单业务风险管理是指在收单业务开展过程中,对
各种风险进行识别、分析的基础上,采取有效手段防 X、控制与处理风险的行为。
收单业务风险管理应贯穿商户发展、账务处理和机具管理的 全过程,并严格遵循“事前防 X、事中控制、事后监督〞的原则。
第五条 本行作为收单业务主体,根据中国银联“谁收单、谁受益、谁承担风险〞的原则,自主承担收单业务风险。
第二章 风险管理岗位设置与职责
第六条 收单业务部为收单业务管理部门,内设收单业务风
险管理岗位,其职责为:
( 一) 负责跟踪研究收单业务风险案例,完善收单风险防 X 制
度;
( 二) 负责制定收单风险防 X管理制度;
( 三) 负责组织收单业务风险管理研讨和培训;
( 四) 根据银行业监督管理部门各类收单业务安全指引与中
国银联安全管理要求,协
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