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- 2021-12-05 发布于江苏
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;根据coso内部控制框架,内部控制的定义如下:
内部控制是一个过程,受企业董事会、管理当局和其他员工影响,旨在保证财务报告的可靠性、经营的效果和效率以及现行法规的遵循。它认为内部控制整体架构主要由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五项要素构成。
内部控制在企业经营管理过程发挥着重要作用。它为公司高效的运作提供了有效的保证:
组织运行的效果和效率。
财务报告的可靠性和完整性。
符合相关的法律法规和合同。
资产的安全。
我们设置内部控制遵循了以下的本方法和原则:
相互牵制原则
协调配合原则
岗位匹配原则
成本效益原则
整体结构原则;1、不相容岗位分离
(1)出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
(2)财务专用章由财务副总保管,个人名章财务总监保管,公司公章由综合部经理保管。
(3)按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。
(4)公司规定不得由一人办理货币资金业务的全过程。
2、授权批准
(1)公司对货币资金业务建立了严格的授权批准制度,明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
(2)公司规定审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
(3)公司对定业务经办人应当在职责范围内,
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