内部审计报告模板.doc.docxVIP

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  • 2022-02-13 发布于江苏
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内部审计报告模板 第 1 篇 公司领导: 根据集团安排,审计部于*年*月*日至*月*日对(被审计单 位)**年*月*日至*年*月*日的经营成果、财务状况、内部控制制 度的建立和执行情况进行全面审计(审计目的)。 **公司分系集团 全资子公司(控股子公司), 审计组是在确保公司管理层提供真实、 完整的资料基础上,依据企业会计准则和《企业会计制度》、 《内 部审计基本准则》 、《企业内部控制规范》,实施了包括盘点等我 们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下: 一经营绩效审计结果 经审计调整及核实, *年*月*日**公司资产总额**万元, 年 度收入*万元, 利润*万元, 其中收入(成本、

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