ISO9001内审计划(内审)..docVIP

  1. 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
******有限公司 ISO9001:2008 2021年内部审核资料 资料整理:文控中心 2021年8月28日 2021年度内部审核年度计划 (ISO9001:2008) 目 的 组织按策划时间间隔进行内审,以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合 ISO9001::2008标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求,是否得到有效实 施和保持。 范 围 适用于公司所有部门和产品。 依 据 ISO9001:2008标准;公司质量手册、程序文件;有关法律法规。 时 间 安 排 月份 月份 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 质检部 √ 生产部 √ 供销部 √ 办公室 √ 管理层 √ 要求:1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核; 2.在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。 制定现场审核计划和日程安排表,组成审核组,确定审核组长; 按现场审核计划的安排,编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格; 将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员,以做好准备。 编 制 批 准 现场审核计划 目的: 组织按策划时间间隔进行内审,以确定质量管理体系是否符合策划的安排,符合 ISO9001:2008标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求,是否得到有效实施和保持。 范围:适用于公司所有部门和产品。 依据:ISO9001:2008标准;公司质量手册、程序文件;有关法律法规;顾客要求。 审核组长:A (***) 审核人员:B (***) 日 程 安 排 日 期 时 间 受审部门 审 核 要 素 审核员 2016年8月25 8:00~8:30 首次会议 AB 8:30~10:00 管理层 4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、 6.3、7.1、9.2、9.3、10 B 8:30~10:00 供销部 5.3、6.2、7.5.3、8.2、8.5.5 9.1.2 A 10:00~11:30 生产部 5.3、6.2、7.5.3、7.1.3 7.1.4、8.1、8.4、8.5.1 8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6 B 10:00~11:30 质检部 5.3、6.2、7.5.3、7.1.5 8.6、8.7、9.1.3 A 13:00~15:30 办公室 5.3、6.2、7.5.3、7.2、7.3 7.4 B 15:30~16:30 末次会议 A B 编 制 批准 内审首次会议记录 时 间: 地 点:会议室 参加人员签到: 主持人: 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 公 司 总经理 供销部 部 长 管理者代表 管理者代表 办公室 主 管 生产部 部 长 质检部 部 长 会议内容记录: 与会者签到 会议由审核组长主持,宣布会议开始 组长明确审核的目的 组长明确审核的范围 组长明确审核的依据 组长介绍审核人员的分工 组长请大家确认审核的日程安排 组长强调审核人员客观、公正的原则 组长介绍审核的方法和程序 审核的基本原则是抽样 审核方法:提问、观察、记录、确认 不合格项的记录和确认方法 如何正确对待不合格项 澄清各部门的疑问 组长宣布会议结束 记录人: 审核人: 内审末次会议记录 时 间: 地 点:会议室 参加人员签到: 主持人: 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 公 司 总经理 供销部 部 长 管理者代表 管理者代表 办公室 主 管 生产部 部 长 质检部 部 长 会议内容记录: 与会者签到 组长主持会议,宣布会议开始 组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持 组长重申审核的目的和范围 组长强调审核的局限性 组长陈述审核过程 评价QMS的优点 说明不合格项的数量、类型、及分布 组长宣读不合格项报告并澄清疑问 组长提出纠正措施的要求 分析原因、采取措施并举一反三地整改 纠正措施在10天内完成 纠正措施完成后请审核员验证 组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间 总经理讲话,要求持续改进QMS,保持QMS的有效性 组长再次感谢大家的协助和支持 无任何异议后组长宣布会议结束 记录人: 审核人: 内部审核报告 审核的目的: 确定质量管理体系实施的效果; 确定质量管理体系是否符合规定要求; 确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。 审核范围: 与质量管理体系认证审核有关的部门和人员。与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。 审核依据: ISO

文档评论(0)

人见人爱76 + 关注
实名认证
文档贡献者

多年企业管理经验,擅长质量管理、生产管理以及体系管理

1亿VIP精品文档

相关文档