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******有限公司
ISO9001:2008
2021年内部审核资料
资料整理:文控中心
2021年8月28日
2021年度内部审核年度计划
(ISO9001:2008)
目 的
组织按策划时间间隔进行内审,以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合
ISO9001::2008标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求,是否得到有效实
施和保持。
范 围
适用于公司所有部门和产品。
依 据
ISO9001:2008标准;公司质量手册、程序文件;有关法律法规。
时 间 安 排
月份 月份
部 门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
质检部
√
生产部
√
供销部
√
办公室
√
管理层
√
要求:1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核;
2.在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。
制定现场审核计划和日程安排表,组成审核组,确定审核组长;
按现场审核计划的安排,编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格;
将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员,以做好准备。
编 制
批 准
现场审核计划
目的:
组织按策划时间间隔进行内审,以确定质量管理体系是否符合策划的安排,符合
ISO9001:2008标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求,是否得到有效实施和保持。
范围:适用于公司所有部门和产品。
依据:ISO9001:2008标准;公司质量手册、程序文件;有关法律法规;顾客要求。
审核组长:A (***) 审核人员:B (***)
日 程 安 排
日 期
时 间
受审部门
审 核 要 素
审核员
2016年8月25
8:00~8:30
首次会议
AB
8:30~10:00
管理层
4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、
6.3、7.1、9.2、9.3、10
B
8:30~10:00
供销部
5.3、6.2、7.5.3、8.2、8.5.5
9.1.2
A
10:00~11:30
生产部
5.3、6.2、7.5.3、7.1.3
7.1.4、8.1、8.4、8.5.1
8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
B
10:00~11:30
质检部
5.3、6.2、7.5.3、7.1.5
8.6、8.7、9.1.3
A
13:00~15:30
办公室
5.3、6.2、7.5.3、7.2、7.3
7.4
B
15:30~16:30
末次会议
A B
编 制
批准
内审首次会议记录
时 间:
地 点:会议室
参加人员签到:
主持人:
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务
公 司
总经理
供销部
部 长
管理者代表
管理者代表
办公室
主 管
生产部
部 长
质检部
部 长
会议内容记录:
与会者签到
会议由审核组长主持,宣布会议开始
组长明确审核的目的
组长明确审核的范围
组长明确审核的依据
组长介绍审核人员的分工
组长请大家确认审核的日程安排
组长强调审核人员客观、公正的原则
组长介绍审核的方法和程序
审核的基本原则是抽样
审核方法:提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
澄清各部门的疑问
组长宣布会议结束
记录人:
审核人:
内审末次会议记录
时 间:
地 点:会议室
参加人员签到:
主持人:
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务
公 司
总经理
供销部
部 长
管理者代表
管理者代表
办公室
主 管
生产部
部 长
质检部
部 长
会议内容记录:
与会者签到
组长主持会议,宣布会议开始
组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持
组长重申审核的目的和范围
组长强调审核的局限性
组长陈述审核过程
评价QMS的优点
说明不合格项的数量、类型、及分布
组长宣读不合格项报告并澄清疑问
组长提出纠正措施的要求
分析原因、采取措施并举一反三地整改
纠正措施在10天内完成
纠正措施完成后请审核员验证
组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间
总经理讲话,要求持续改进QMS,保持QMS的有效性
组长再次感谢大家的协助和支持
无任何异议后组长宣布会议结束
记录人:
审核人:
内部审核报告
审核的目的:
确定质量管理体系实施的效果;
确定质量管理体系是否符合规定要求;
确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。
审核范围:
与质量管理体系认证审核有关的部门和人员。与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。
审核依据:
ISO
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