- 53
- 0
- 约小于1千字
- 约 1页
- 2022-04-05 发布于北京
- 举报
酒店票据、收据管理办法
为加强票据、收据的管理,严格规范使用,特制定本办法:
1、票据、收据是流程控制票据,统由财务部备案管理,专人保管,专人领用,监督使用,底联回收。
2、票据不得随意转借、虚开和涂改,作废的要全联保存,并盖“作废章注销。交回时,要逐项检查名称、日期、金额填写是否完整,是否缺码缺页。
3、餐用定额票据要逐日盘点。每日终了,收银员需将电脑小票的合计金额与实际库存核对,以便控制票据流失。
4、原则上以旧换新领用票据,并控制一次领用量。收回的底联,必须按码顺序保管存档,以便说务稽核。
原创力文档

文档评论(0)