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- 2022-04-07 发布于重庆
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 其中不包括保监会稽查局相关领导单独进行的讨论,经过多次讨论和修改,在吸收各方意见基础上,逐步完善。 * * 全面性:对于重点的检查内容,延伸到业务审计领域。 合规性:弥补外部审计方对合规审计的不足,同时也针对现阶段保险业发展的重点。 技术性:以审计实务为主要内容。 总而言之,不仅作为内部审计人员的作业指导和培训手册,也可能提供公司财务、合规、风险管理作为参考。 * 1,关注于内部控制和财务管理过程的审计。 2,是对现有财务相关法规的梳理 3,促进提升全行业合规和财务管理水平,解决行业普遍性、重大风险问题。 4,未来通过完善,不断提升行业专业水平 5,相互索引,重点内容进行重新表述。 * * * 对保险公司财务管理的基础知识 * 1、根据国际、国内对内部审计的定义 2、现阶段以内部控制和合规为重点,对未来财务审计留有拓展空间,如经营效益和效果开展咨询活动。 3、系统化、规范化的方法----遵循基本手册相关规定。 4、以促进保险公司实现经营目标,体现现代内部审计部门在公司中价值增长和创造职责,而不是成本中心概念. * 在COSO全面风险管理框架四个目标中,现阶段以报告、
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