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题目:产品合格证(装箱单)管理制度
编码:SMP-QA-023-A
起草:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
生效日期:
颁发部门:质控部
分发部门:公司各部门
变更记载: 修改号:
批准日期: 执行日期:
变更原因及目的:
目的:为加强合格证(装箱单)管理,防止差错和流失。
范围:本规程适用于所有产品的合格证(装箱单)。
职责:质控部QA人员、包装操作人员对本规程实施负责。
1.空白装箱单(合格证)按标签管理办法进行管理,仓库设专柜存放,专人保管,记数发放。
2.领料人员根据生产指令领取空白装箱单(合格证),由印字人员统一填写品名、批号、规格、计数发放装箱单给包装班长审核。
3.在装箱单(合格证)上填写相应的内容再由QA人员审核签名后,放入检查合格的包装箱内,每箱一张。
4.QA人员应核对包装件数与装箱单发放数量是否一致;如有差错必须查明原因后方可入库。
5.剩余的已印品名、批号的装箱单(合格证)统一收回,由QA人员与包装班长共同销毁。
附表:装箱单(合格证)发放、领取记录
装箱单(合格证)发放、领取记录
日期
产品名称
规格
产品批号
批量(支)
发放数(张)
成品数(件)
发放人
领用人
销毁数
销毁人
备注
原创力文档


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