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(完整版)公司采购部管理制度--第1页
采购部管理制度
1.总则
1.1 为规范公司采购工作,特制订本制度。
1.2 本制度适用于公司外协 、商务采购活动。、
2.采购原则
2.1严格执行询价议价程序
物品采购以及外协,必须有三家以上供应商报价,在权衡质量、价格、交货时
间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估,并与供应商进一步
议价定最终价格,临时性应急采购买的物品除外。
2.2 采购会审、合同会签制度
物品采购,必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与,调研汇总各方意见,
经总经理审核。
2.3职责分离
采购不得参与货物和服务的验收,采购的数量、质量、交货问题的解决,应由
采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4 一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一
致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下,及时反馈信息
供申请部门更改采购单作参考。
2.5 廉洁制度
所有采购人员必须做到:
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2.5.1 自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。
2.5.2 加强学习,提高认识,增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律,不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序
3.1供应商的选择
3.1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质。
3.1.2 对于经常使用的商务或服务,采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、
质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同
客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3 在选择供应商时,必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时,
应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商报价不能作为
唯一决定的因素。
3.1.4 为确保供应商渠道的顺畅,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上
供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。
3.2采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协商技术中心、财务及使用
部门共同完成,报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适应性,
财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核;采购部负责合同条
款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信心的收集,同时,与供
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方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后
服务事宜。
3.3 付款程序
3.1 采购部依据付款计划及合同提出申请,,后附付款明细单,由主管负责人
签字确认,由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复
印存档。
3.2 发票:付款时必须开增值税发票,核对发票内容是否与合同一致,并填
写发票明细单存档,在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务
核销。
4.违约处理
4.1 物品出现延期后,采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。
4.2 货物出现质量问题后,由使用部门或技术部门提出建议,报部门负责人,
采购部接到意见后,需书面或发邮件的形式报给供应商,要求供应商换货或退
货。
4.3 采购部与供应商协商不成,或造成损失的,由财务核算损失,采购部负责
追索。
5.审核监督
5.1 采购过程中进行财务监督和审核
5.2 在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,除有关业务
部门、销售以及相关领导参与外,财务部门要全程参与。财务部主要负责价格
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