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双重预防体系评估否决项
一、 组织机构
未建立“双重预防体系”组织机构,明确企业主要负责人、分管负责人及各部门负责人及重要岗
位人员相关职责的,评估验收不通过。
二、 全员培训
抽查10%的相关岗位人员,5人及以上未掌握企业“双重预防体系”建设培训内容,验收评估不
予通过。
三、 责任考核
未建立健全“双重预防体系”运行考核制度,或未有效落实的,评定验收不通过。
四、 风险点排查、确定
风险点划分有10%划分不符合划分原则和企业实际的,评定验收不通过。
五、 危险源辨识、分析
危险源辨识有10%不准确的,评定验收不通过。
六、 风险评价
应判定为重大风险而未判定为重大风险,存在三项的,评估验收不通过。
七、 管控措施
核查控制措施,10%及以上控制措施与实际不相符、不具有可操作性、未有效落实、管控措施缺
失的,评定验收不通过。
八、 风险分级管控
根据相关记录文件,抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措
施的,验收评定不予通过。
九、 编制隐患排查清单
30%及以上的风险分级管控清单中各风险点,危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单
内的排查内容及标准的,验收评定不予通过。
十、 隐患排查实施
1、 存在任意管控层级现场隐患排查未运行,验收评定不予通过。
2、 伪造记录,弄虚作假,排查流于形式的,验收评定不予通过。
十一、 重大事故隐患治理
1、根据相关标准,发现应定性为重大隐患而未定性的,验收评定不予通过。
2、重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的,验收评定不予通过。
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