事故隐患排查标准及范围与要求(含基础管理类和现场管理类).doc

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事故隐患排查标准及范围与要求(通用) 一、基础管理类事故隐患(是指安全管理体制、机制及程序等 方面存在的缺陷) 隐患类 隐患内容 排查范围和要求 别 1.1.1缺少 未按规定取得合法的营业执 资质证照, 1.1 资 照、消防验收(备案)文件、涉 资质证照 质证照 及危险化学品的企业需要的安 未合法有 全生产许可证等资质证照。 效 1.2.1安全 生产管理 本单位是否按要求设置安全管 机构(含职 理机构,是否按规定建立安全 1.2 安 业健康管 生产管理机构(含职业健康管 理机构)设 理机构)的要设立。 全生产 置缺陷 管理机 1.2.2 安全 构及人 本单位是否按要求配备安全管 员 管理人员 理人员,是否按规定配备安全 (含职业 管理人员(含职业健康管理人 健康管理 员),人员配备不足或所配备的 人员)配备 人员不符合要求等。 缺陷 1.3.1安全 是否按规定建立、健全安全生 生产责任 产责任制。 制缺陷 是否按规定建立、健全安全管 理制度,如建设项目安全设施 1.3.2 安全 和职业病防护设施“三同时”管 理、生产设备设施报废管理、隐 管理制度 患排查治理、应急管理、事故管 1.3 安 缺陷 理、安全培训教育、特种作业人 全规章 员管理、安全投入、承包方管 制度 理、作业安全管理等。 1.3.3 安全 是否按规定制定、完善安全操 作规程,如覆盖主要设备设施 操作规 程 生产作业和具有安全风险的作 缺陷 业活动的安全操作规程等。 1.3.4 制度 是否按规定制定制度编制、发 (文件)管 布、修订等制度,或是否按照制 理缺陷 度执行,如制度编制、发布、修  排查周期 检查情 责任人 和频次 况 次/年 次/年 次/年 次/年 次/年 次/年 次/年 订等过程不规范,制度(文件) 试行、现行有效或过期废止标 识不清,过期废止回收销毁等 规定不明确,制度(文件)发布 后宣贯、执行检查不到位;记录 (台账、档案)的数量、格式、 内容不明确,填写不规范等。 1.4.1主要 负责人、安 是否按规定取证,取证后没有 全管理人 按年度进行培训教育或培训教 员培训教 育学时不够等。 育不足 1.4.2 特种 是否按规定取证,证件过期或 作业人员、 1.4 安 证件与实际岗位不符等(所有 特种设备 全培训 从事危险化学品、电气焊、压力 作业人员 教育 容器、吊装、特种车辆等作业人 培训教育 员) 不足 1.4.3 一般 缺少日常教育、“三级”教育、 “四新”教育、转岗、重新上岗 从业人员 培训教育 等安全培训教育,或安全培训 教育达不到规定时间,或内容 不足 不符合要求等。 1.5.1安全 是否按国家相关规定提取安全 投入资金,其他行业企业未保 投入不足 证必要的安全投入等。 1.5 安 要保证隐患整改的安全投入使 全投入 1.5.2 安全 用,使用范围或使用金额是否 投入使用 符合要求等。是否按规定购买 缺陷 工伤保险等。 6.1承包 是否对承包方有关安全资质和方资质缺 能力确认,或承包方不具备合 陷 格资质。 6 承 1.6.2 安全 是否按规定签订安全协议,或包方管 责约 定 未在劳动、租赁合同中约定各 理 缺陷自的安全生产管理职责等。 1.6.3 安全 是否按规定对承包方人员进行 教育、监督 安全教育、监督管理等。 管理缺陷 7 重 1.7.1重大 险源辨 是否进行重大危险源辨识评 大危险 识与评估 估,或辨识评估不正确等。 源管理 缺陷  次/年 次/半年 次/季度 次/年 次/年 要求对所 有承包方 人员进行 资质检查 次/半年 次/半年 次/年 1.7.2 登记 是否按规定进行登记、建档、备 建档备案 案等。 缺陷 1.7.3 重大 是否按规定对重大危险源进行 危险源监 监控,或监控预警系统不能正 控预警缺 常工作。 陷 1.8.1个体 是否按规定选用、配备、按期发 1.8 个 防护装备 放所需的个体防护装备。 配备不足 体防护 1.8.2 个体 是否按规定对个体防护装备实 装备 防护装备 施有效管理。 管理缺陷 1.9.1职业 是否按规定申报危害因素岗 病危害项 位,申报内容不全,未申请变更 目申报缺 等。 陷 1.9.2 职业 是否按规定对危害因素进行检 病危害因 测评价,或检测评价因素不全 素检测评 价缺陷 等。 9 职 1.9.3 职业业健康 危害因 是否按规定在劳动合同中写素告知缺 明,检测结果未公示等。 陷 1.9.4 职业 是否按规定建立职业健康档 健康检查 案,未开展职业健康体检,或体缺陷 检结果未通知劳动者等。 是否按相关规定将职业病患者 1.9.5 其他 调离原岗位等。 10.1 应 是否按规定设置或指定应急管急组织机 理办事机构,配备应急管理人构和队伍 员,是否按规定建立专兼职应缺陷 急救援队伍。 10.

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