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事故隐患排查标准及范围与要求(通用)
一、基础管理类事故隐患(是指安全管理体制、机制及程序等
方面存在的缺陷)
隐患类
隐患内容
排查范围和要求
别
1.1.1缺少
未按规定取得合法的营业执
资质证照,
1.1 资
照、消防验收(备案)文件、涉
资质证照
质证照
及危险化学品的企业需要的安
未合法有
全生产许可证等资质证照。
效
1.2.1安全
生产管理 本单位是否按要求设置安全管
机构(含职 理机构,是否按规定建立安全
1.2 安
业健康管 生产管理机构(含职业健康管
理机构)设 理机构)的要设立。
全生产
置缺陷
管理机
1.2.2 安全
构及人
本单位是否按要求配备安全管
员
管理人员
理人员,是否按规定配备安全
(含职业
管理人员(含职业健康管理人
健康管理
员),人员配备不足或所配备的
人员)配备
人员不符合要求等。
缺陷
1.3.1安全
是否按规定建立、健全安全生
生产责任
产责任制。
制缺陷
是否按规定建立、健全安全管
理制度,如建设项目安全设施
1.3.2 安全
和职业病防护设施“三同时”管
理、生产设备设施报废管理、隐
管理制度
患排查治理、应急管理、事故管
1.3 安 缺陷
理、安全培训教育、特种作业人
全规章
员管理、安全投入、承包方管
制度
理、作业安全管理等。
1.3.3 安全
是否按规定制定、完善安全操
作规程,如覆盖主要设备设施
操作规 程
生产作业和具有安全风险的作
缺陷
业活动的安全操作规程等。
1.3.4 制度 是否按规定制定制度编制、发
(文件)管 布、修订等制度,或是否按照制
理缺陷
度执行,如制度编制、发布、修
排查周期 检查情
责任人
和频次 况
次/年
次/年
次/年
次/年
次/年
次/年
次/年
订等过程不规范,制度(文件)
试行、现行有效或过期废止标
识不清,过期废止回收销毁等
规定不明确,制度(文件)发布
后宣贯、执行检查不到位;记录
(台账、档案)的数量、格式、
内容不明确,填写不规范等。
1.4.1主要
负责人、安 是否按规定取证,取证后没有
全管理人 按年度进行培训教育或培训教
员培训教 育学时不够等。
育不足
1.4.2 特种
是否按规定取证,证件过期或
作业人员、
1.4 安
证件与实际岗位不符等(所有
特种设备
全培训
从事危险化学品、电气焊、压力
作业人员
教育
容器、吊装、特种车辆等作业人
培训教育
员)
不足
1.4.3 一般
缺少日常教育、“三级”教育、
“四新”教育、转岗、重新上岗
从业人员
培训教育
等安全培训教育,或安全培训
教育达不到规定时间,或内容
不足
不符合要求等。
1.5.1安全
是否按国家相关规定提取安全
投入资金,其他行业企业未保
投入不足
证必要的安全投入等。
1.5 安
要保证隐患整改的安全投入使
全投入
1.5.2 安全
用,使用范围或使用金额是否
投入使用
符合要求等。是否按规定购买
缺陷
工伤保险等。
6.1承包 是否对承包方有关安全资质和方资质缺 能力确认,或承包方不具备合
陷 格资质。
6 承 1.6.2 安全 是否按规定签订安全协议,或包方管
责约 定 未在劳动、租赁合同中约定各
理
缺陷自的安全生产管理职责等。
1.6.3 安全
是否按规定对承包方人员进行
教育、监督
安全教育、监督管理等。
管理缺陷
7 重 1.7.1重大
险源辨 是否进行重大危险源辨识评
大危险
识与评估 估,或辨识评估不正确等。
源管理
缺陷
次/年
次/半年
次/季度
次/年
次/年
要求对所
有承包方
人员进行
资质检查
次/半年
次/半年
次/年
1.7.2 登记
是否按规定进行登记、建档、备
建档备案
案等。
缺陷
1.7.3 重大
是否按规定对重大危险源进行
危险源监
监控,或监控预警系统不能正
控预警缺
常工作。
陷
1.8.1个体
是否按规定选用、配备、按期发
1.8 个
防护装备
放所需的个体防护装备。
配备不足
体防护
1.8.2 个体
是否按规定对个体防护装备实
装备
防护装备
施有效管理。
管理缺陷
1.9.1职业
是否按规定申报危害因素岗
病危害项
位,申报内容不全,未申请变更
目申报缺
等。
陷
1.9.2 职业
是否按规定对危害因素进行检
病危害因
测评价,或检测评价因素不全
素检测评
价缺陷 等。
9 职 1.9.3 职业业健康
危害因 是否按规定在劳动合同中写素告知缺 明,检测结果未公示等。
陷
1.9.4 职业 是否按规定建立职业健康档
健康检查 案,未开展职业健康体检,或体缺陷 检结果未通知劳动者等。
是否按相关规定将职业病患者
1.9.5 其他
调离原岗位等。
10.1 应 是否按规定设置或指定应急管急组织机 理办事机构,配备应急管理人构和队伍 员,是否按规定建立专兼职应缺陷 急救援队伍。
10.
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