国际信用证基础知识和操作流程外贸销售培训.pptVIP

国际信用证基础知识和操作流程外贸销售培训.ppt

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信用证实用培训 主讲:Linda 2013.8.23 第一页,共三十八页。 大纲 概述 单据的准备和注意事项 风险和费用 案例分析和学习 问答 2 3 1 4 5 第二页,共三十八页。 1.信用证定义 L/C是银行有条件的付款承诺,是 开证银行(Issuing bank)根据申请 人(Applicant)的要求和指示,向受 益人(Beneficiary)开立的、在一 定期限内凭规定的符合L/C条款的 单据承付一定金额的书面承诺。 国际商会对L/C的定义 第三页,共三十八页。 * 2.信用证的优势: 1、解决进出口双方彼此之间不了解、不信任的顾虑和矛盾 2、进出口双方可以利用银行资金或授信,减轻本身的资金压力,加快资金的周转,获取更大的利润。 第四页,共三十八页。 3.操作图例 第五页,共三十八页。 * 出口信用证操作流程: 出口商银行接到信用证——核实真实性——通知出口商。 客户制单——交单 出口商银行审单——寄单 第六页,共三十八页。 4.信用证的作用 L/C 4 进出口双方均可在信用证项下获得融资 1 解决了贸易双 方互不信任的矛盾 3 保证进口商 安全提货 2 保证出口商 安全收汇 第七页,共三十八页。 5.信用证的主要当事人 开证申请人 开证行 受益人 通知行 第八页,共三十八页。 大纲 概述 单据的准备和注意事项 风险和费用 案例分析和学习 问答 2 3 1 4 5 第九页,共三十八页。 1.常见单据 海运提单 商业发票 装箱单 保险单 产地证 商品检验证书 装船通知 证明书 Content Mgt. Presentation Skills Design Skill Visual Thinking 第十页,共三十八页。 2.单据的准备 A、提单: LC的提单,业务不得去财务领取。 必须由LC单证员领出,再交单给 银行。 如何准备单据 第十一页,共三十八页。 2.单据的准备(续) 发票金额就是我们要收取客户的金额。如果是FOB条款,发票上就只能有货值,不得有海运费、L/C操作费、熏蒸费、CTN等费用的明细,这些费用要均摊到货值里面去。 除非信用证要求,否则装箱单请尽量简单。柜量多的,只需要显示总件数、重量、尺寸即可。 针对产地证需要大使馆加签的情况,所需时间较长,大概两周,要尽量跟客户谈,信用证交单不要求交产地证,但是我们可以额外寄给客户。 B、商业发票 C、装箱单 D、产地证 第十二页,共三十八页。 3.业务需要注意的条款 1 2 3 31D: Date Place of Expiry 32B: Currency Code, Amount 39A: Percentage Credit Amount Tolerance 第十三页,共三十八页。 3.业务需要注意的条款(续1) 4 5 6 7 41A: Available with… by… 43P: Partial Shipment 43T: Transshipment 44A: Loading port 第十四页,共三十八页。 3.业务需要注意的条款(续2) 8 9 10 11 44B: For transportation to… 44C: Latest Date of Shipment 45A: Description of Goods /or Services 46A: Documents Required 第十五页,共三十八页。 3.业务需要注意的条款(续3) 12 13 14 15 47A: Additional Conditions 71B: Charges 48: Period for Presentation 49: Confirmation Instruction 第十六页,共三十八页。 4.注意事项 * 目的港和起运港是否能按LC要求来显示。 * 能否按LC要求出相应的货代单或船东单,能否出船证以及相关 的内容,提单的签章是否符合要求。 * 通知OP订舱时,也要通知LC单证员,以便及时跟进。 第十七页,共三十八页。 4.注意事项 * 原则上LC是要求再最晚装船日14天前执行(ETD)或留两水船,避免异常状况发生的时候,却没有时间处理而过了最晚装船日,导致单据有不符点,会面临因为不符点,客户拒付的风险。 * 如果分批出货或一个LC上有多个货描,业务一定要与船务、LC 单证员确认清楚具体的货描,柜号和数量。 第十八页,共三十八页。 4.注意事项(续) * 正常情况,所有提单,都应在船开后10天内拿回提单和制作好其他单据。如果到孟加拉,越南,印度,中东等较近的国家,因航行时间短,一定要更早拿回提单,尽早交单以避免货到港后客户没有单据清关而导致目的港产生额外费用。 * 所有贸易条款为信用证结算方式的CIF订单,请在船

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